你好,可以的,可以稅前扣除的。
老師,公司車子以二手車出售后產(chǎn)生的資產(chǎn)凈損失可以稅前扣除嗎
老師好!公司出售使用過的汽車產(chǎn)生資產(chǎn)凈損失走營業(yè)外支出,匯算清繳可以所得稅前扣除嗎?
老師,公司出售使用過的汽車造成的損失,企業(yè)所得稅匯繳要做固定資產(chǎn)損失調(diào)增嗎?
老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)計入了營業(yè)外支出,做企業(yè)所得稅匯算清繳是資產(chǎn)損失稅前扣除嗎
老師,小微企業(yè)銷售使用的小汽車的固定資產(chǎn)清理的損失,必須要填寫年終匯算的資產(chǎn)損失表嗎?可以稅前扣除嗎?
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應(yīng)的成本費(fèi)用調(diào)減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務(wù)要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請問工商年報里面這個數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財務(wù)會計怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
這個應(yīng)該計入資產(chǎn)處置損益。
老師這個還需要向稅務(wù)局報批嗎?
你好 不用的 正常損益 可以扣
老師,這部分損失我在表A100000表第12行填上了,也在表A105090表中第7行填了,這樣填寫對嗎?
你好 具體是行的名是什么?
A105000第30行是扣除類調(diào)整項目(十七)其他,A105090中第7行是固定資產(chǎn)損失,表A100000中第12行是營業(yè)外支出
資產(chǎn)損失這個對。你看有資產(chǎn)處置損益嗎?要是沒有就填寫營業(yè)外支出。
老師,我是有點(diǎn)蒙的,主表里營業(yè)外支出填了這個損失,這個損失也是可以稅前扣除的,那么我還需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表和資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
填了表A105000納稅調(diào)整明細(xì)表后這部分損失是需要調(diào)增的,填完表A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表后是調(diào)減的
你這個屬于銷售固定資產(chǎn)的,所以要填寫資產(chǎn)損失產(chǎn)這個表。
那我這樣填寫對嗎?
根據(jù)總局【2018】15號公告規(guī)定,企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報扣除資產(chǎn)損失,僅需填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,不再報送資產(chǎn)損失相關(guān)資料。相關(guān)資料由企業(yè)留存?zhèn)洳?。企業(yè)應(yīng)當(dāng)完整保存資產(chǎn)損失相關(guān)資料,保證資料的真實性、合法性。 年報填寫實例(注:分錄編寫依據(jù)會計準(zhǔn)則,不考慮增值稅情況)進(jìn)行資產(chǎn)損失專項申報的企業(yè)(涉及重組除外)匯算清繳時需填寫A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表。固定資產(chǎn)涉及折舊稅會差異的還需填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表。