同學(xué)你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)

老師好,想請(qǐng)教一些問(wèn)題,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)今年5月份通過(guò)在阿里巴巴平臺(tái)上一達(dá)通報(bào)關(guān)出口了一批貨物,現(xiàn)在準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,需要開(kāi)具這筆貨款的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)購(gòu)買方是開(kāi)一達(dá)通還是境外客戶?開(kāi)專票還是開(kāi)普票呢?稅率是怎么計(jì)算的呢?發(fā)票的開(kāi)具跟平常開(kāi)給客戶的發(fā)票有區(qū)別嗎?
國(guó)外客戶打款到一達(dá)通(只是我司的部分貨款),出貨時(shí)國(guó)外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報(bào)關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國(guó)外,用了(包包)公司的名字出口。 問(wèn)題1:包包公司讓我展示架公司開(kāi)專用13%發(fā)票給到包包,請(qǐng)問(wèn)這樣操作是否合法,財(cái)務(wù)上如何做分錄。 問(wèn)題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過(guò)一達(dá)通代理退稅的,包包公司說(shuō)他退稅后,會(huì)把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財(cái)務(wù)上如何做分錄。 3、國(guó)外客戶是打款到一達(dá)通的,展示架公司雖然開(kāi)票給包包公司,但是包包只會(huì)付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問(wèn)題有點(diǎn)多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
老師您好, 我們是小規(guī)模出口貿(mào)易企業(yè),購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)因?yàn)閷?duì)方不能開(kāi)票。所以是老板墊付的貨款。入賬是做: 借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款-老板 我們出口也沒(méi)有發(fā)票,是通過(guò)一達(dá)通代理報(bào)關(guān)。美元先轉(zhuǎn)到一達(dá)通,然后我們?cè)僦苯訌囊贿_(dá)通提現(xiàn)出來(lái)。入賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-一達(dá)通 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好, 我們是通過(guò)一達(dá)通代理出口,但是報(bào)關(guān)資料是我們公司的抬頭,這個(gè)流程該如何入賬,因?yàn)槊澜鹗侵苯拥揭贿_(dá)通再轉(zhuǎn)成人民幣給我們。 1)一達(dá)通賬戶收到美金(已結(jié)匯成人民幣),我們需要入賬嗎?如果需要?該如何做分錄? 2)一達(dá)通報(bào)關(guān)時(shí),我們做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3)一達(dá)通提現(xiàn)到我們公司 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理對(duì)嗎? 我們是小規(guī)模,沒(méi)有退稅,只能免稅。
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報(bào)關(guān)單,但沒(méi)有開(kāi)具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒(méi)出口退稅申報(bào),收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問(wèn)一下現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅?是開(kāi)免稅還是零稅?企業(yè)沒(méi)有留抵進(jìn)項(xiàng)稅還需要做退稅申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個(gè)準(zhǔn)確說(shuō)法?科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的,就是多加了“萬(wàn)元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬(wàn)元表示”
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請(qǐng)問(wèn)新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補(bǔ)繳7-9月的社保費(fèi)用。 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號(hào)7728,進(jìn)項(xiàng)稅額13.6萬(wàn),這張發(fā)票取得當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模!于同年4月1號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開(kāi)具了正確尾號(hào)為4484的發(fā)票.而會(huì)計(jì)于同年7月份把7728號(hào)做了勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但做這個(gè)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會(huì)計(jì)更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒(méi)有吃進(jìn)項(xiàng),但進(jìn)項(xiàng)勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)吃進(jìn)來(lái)呢?
老師好!從香港進(jìn)口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報(bào)完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬(wàn),然后我按照1%的稅率,計(jì)算的免征增值稅的金額,記入營(yíng)業(yè)外收入了,然后和增值稅申報(bào)的收入,一起記入個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)所得里了,然后剛稅務(wù)所長(zhǎng)給我打電話,說(shuō)不一致,讓我寫說(shuō)明,沒(méi)事吧,老師這么算是對(duì)的吧是不


A企業(yè)需要開(kāi)票增值稅專票給一達(dá)通,要繳費(fèi)增值稅,稅款有點(diǎn)像先征后退, 有個(gè)地方不太懂,如果收到退稅款時(shí)掛在應(yīng)交增值稅(出口退稅)下,應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅就一直是貸方余額,而且會(huì)隨著退稅款增多變大,
對(duì)的,這個(gè)就是會(huì)增加的