你好,對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票了嗎?這個(gè)錢(qián)你們支付出去了沒(méi)有?
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來(lái)施工,開(kāi)具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個(gè)技術(shù)服務(wù)發(fā)票時(shí)如何入賬,因?yàn)椴皇巧唐?,我也不能入?kù),確認(rèn)收入時(shí),同時(shí)也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 600 同時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)技術(shù)服務(wù)最正確?
公司A銷(xiāo)售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒(méi)有庫(kù)存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?整個(gè)過(guò)程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
請(qǐng)?jiān)谌谫Y租賃業(yè)務(wù)比較精通的老師選擇答題。 我們公司是銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備的,客戶以我們公司名義去做融資我們公司的分錄 1.支付給融資公司的分錄 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款 2.收到融資公司不做分錄,截止有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票的時(shí)間,在結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄入下 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 收到客戶租賃費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開(kāi)票給客戶時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 我目前的疑問(wèn)1.理不清公司賬務(wù)處理 2.我們公司最后以100元購(gòu)回機(jī)械設(shè)備分錄怎么處理
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷(xiāo)給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷(xiāo)給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我們賣(mài)出去了 ,AB同一個(gè)法人,所以購(gòu)的國(guó)網(wǎng)電費(fèi) 的價(jià)格,開(kāi)過(guò)去多少價(jià)格
你好,那你購(gòu)入的支付了沒(méi)有,支付了就是銀行還款,沒(méi)有支付的話就是應(yīng)付賬款。
因?yàn)橹八械馁?gòu)的國(guó)網(wǎng)電費(fèi)做的制造費(fèi)用
沒(méi)有把賣(mài)給B公司的電量減掉
買(mǎi)的國(guó)家的電費(fèi),肯定支付了
我們賣(mài)的電費(fèi)那部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好,那你支付的分錄怎么做的?借制造費(fèi)用,貸銀行還款,直接做了這一個(gè)嗎?如果是的話,借其他業(yè)務(wù)成本, 貸制造費(fèi)用。
借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款
借其他業(yè)務(wù)成本, 貸制造費(fèi)用。
是的,是的,對(duì)的,是的,對(duì)的,是的