你好,這個(gè)錢(qián)是哪里來(lái)的?借了個(gè)人的還是你的收入?
建賬套科目初始化是根據(jù)科目余額表錄數(shù)據(jù)嗎?損益類科目要錄借貸方發(fā)生額,其他是錄余額,是這樣操作嗎
初始化數(shù)據(jù)只錄入科目余額,還是累計(jì)借貸方都要填寫(xiě)
你好老師,我剛接到一個(gè)公司的財(cái)務(wù)工作,我把期初設(shè)置的時(shí)候按前任會(huì)計(jì)打印出來(lái)的科目余額表初期設(shè)置了,可是貨幣資金的方向不對(duì)了,原來(lái)的科目余額表其他貨幣資金方向是貸,我設(shè)置初期數(shù)據(jù)的時(shí)候不能把方向做貸方了,只能借方,這個(gè)怎么辦啊,
賬套財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初始余額借方科目是其他貨幣資金、貸方科目要寫(xiě)什么?
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫(xiě)了對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時(shí)候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒(méi)有填寫(xiě),這個(gè)怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤(rùn)期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤(rùn)是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤(rùn)應(yīng)該怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
這個(gè)錢(qián)是往年以來(lái)淘寶店鋪的銷售收入、之前他們一直沒(méi)有做賬、現(xiàn)在是從2023年1月開(kāi)始建賬套做賬??戳艘幌碌赇伒某跏紨?shù)據(jù)的是:8524.27(其他貨幣資金)
那就是盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額,你還有其他的余額嗎?比如往來(lái)科目,有沒(méi)有欠了人家的錢(qián),別人有沒(méi)有欠你的錢(qián),有沒(méi)有存貨。
把所有的都盤(pán)點(diǎn)出來(lái),差額可以放到未分配利潤(rùn)里面去。
8524.27是初始數(shù)據(jù)。我把財(cái)務(wù)初始余額填寫(xiě)在“其他貨幣資金”科目了,那貸方財(cái)務(wù)初始余額要寫(xiě)在哪個(gè)科目?
你好,還有其他的項(xiàng)目嗎?沒(méi)有的話放到未分配地段。
還有一個(gè)就是去年12月店鋪銷售今年1月才收到的賬款954.52。我把這個(gè)954.52填寫(xiě)到了“應(yīng)收賬款里
現(xiàn)在登記的是一月份的期初嗎?如果是的話可以。
那我就把這兩個(gè)數(shù)相加的和9478.79填在未分配利潤(rùn)里對(duì)嗎?
對(duì),是的,是這么做的。
謝謝郭老師、最喜歡郭老師解答了簡(jiǎn)單易懂
不用客氣,工作愉快。