減少你單位的成本費(fèi)用 的成本費(fèi)用能減少嗎?
老師你好,分公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),未分配利潤是正數(shù),負(fù)債和所有者權(quán)益是正數(shù),這怎么調(diào)整呀!
老師我們公司資產(chǎn)負(fù)債表,實(shí)收資本200萬,未分配利潤負(fù)數(shù)2968072.79元,所有者權(quán)益負(fù)數(shù)968072.79元。其他應(yīng)付款沒有金額,這種情況怎么未分配利潤調(diào)整小一點(diǎn)
某公司期初負(fù)債總額100萬元,實(shí)收資本60萬元,資本公積15萬元,盈余公積20萬元,未分配利潤5萬元。本期發(fā)生虧損8萬元,用盈余公積彌補(bǔ)虧損3萬元。該公司年末資產(chǎn)總額200萬元,本年實(shí)收資本和資本公積沒有發(fā)生變化。要求:計算公司年末未分配利潤數(shù)額、所有者權(quán)益總額、負(fù)債總額。
老師您好,我現(xiàn)在在填寫稅務(wù)局資產(chǎn)負(fù)債表,想請問,資產(chǎn)這部分只有一個貨幣資金是27600元,負(fù)債部分是應(yīng)付賬款970元和其他應(yīng)付款100元;為了資產(chǎn)負(fù)債?所有者權(quán)益,那我剩余的26530元是應(yīng)該填入到所有者權(quán)益中的未分配利潤中嘛
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表,在做了退實(shí)收資本后,未分配利潤的期末減期初≠所有者權(quán)益的期末減期初了,這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
成本費(fèi)用沒有,資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù),實(shí)際還得繳納企業(yè)所得,缺成本
你好,未分配利潤是負(fù)數(shù),是虧損的,不需要繳納的,你看一下你利潤表。
哎,報表是十多年累計下來的虧損了,現(xiàn)在就是需要繳納企業(yè)所得了,沒有補(bǔ)虧可以用了
你好,那就增加你的成本費(fèi)用,你有發(fā)票。