你好!你開了票,要先確認收入了
甲賣貨給乙,2020年12月開了增值稅發(fā)票,2021年1月發(fā)貨,根據(jù)財稅兩條線,2020年要交稅,2021年確認收入。我就不明白了,稅務是以票控稅,2020年申報表也會根據(jù)票據(jù)確認收入,那就是做賬不確認收入,增值稅申報表確認?那所得稅呢,收入是不是也得算上這個呢,感覺這塊好亂,老師能給捋一下嗎
如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒開具發(fā)票 企業(yè)應該確認收入 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項 那我在做納稅申報時是在未開票收入申報嗎?如果在未開票收入申報,以后我又開具了發(fā)票怎么辦
老師您好:21年12月分公司開票30萬,但是是屬于預收,我在12月做賬時沒確認收入,因為1月以后才可以發(fā)貨,那稅法上開票了就要確認收入并申報增值稅 和報表的收入有差異怎么辦呢
我納稅申報是根據(jù)開票系統(tǒng)上報稅,但是先開票了后期發(fā)貨,開票做的預收賬款,發(fā)貨確認了收入,那我申報表和 每月的收入不一致,我應該怎么改呢
提問:9月開了10000的免稅收入發(fā)票,我做了免稅申報,但是10月開票員把這個發(fā)票紅沖了,我就把這個收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月的做賬系統(tǒng)收入比稅局的報稅收入少了10000.我現(xiàn)在是調(diào)賬?還是改申報單?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
那我先確認收入,發(fā)貨時候再紅沖之前的做一筆正的嘛
你好!發(fā)貨的時候,不用沖了。
那是沖成本嗎,沖確認收入暫估成本,做一筆正確成本
你好!不是,是這樣。你開票的時候確認收入,然后暫估成本,實際發(fā)貨的時候,再修改成本
實際發(fā)貨時候我不應該紅沖暫估的成本,做一筆正確的成本嗎
你好!是的。是要這樣,所以我上面說發(fā)貨的時候修改成本
那收入是根據(jù)開票確認收入,其他不動是吧,發(fā)貨時候不用改動
你好!是的。這個不用改