你好,這個你可以開部分的紅字發(fā)票。
你好 老師 想問一下 考核了一個供應(yīng)商九萬多塊錢 對方讓開發(fā)票 為什么非要我紅字沖回他2019年開據(jù)的 已經(jīng)認證的兩張發(fā)票 發(fā)票金額又不一致相差幾千塊錢 我開一個三包發(fā)票不好嗎?
你好,我想咨詢一下。之前給客戶開過發(fā)票了,之后客戶給我們退回了發(fā)票,發(fā)票客戶也沒有認證。我開了個紅字發(fā)票。我想問的是,我做完紅字發(fā)票分錄后,后面都附的原件,包含我的紅字發(fā)票三聯(lián)和之前給客戶的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)嗎?謝謝你了
你好老師,我想咨詢,我月初給客戶開了一張一萬多的發(fā)票,然后現(xiàn)在要扣我們幾百塊錢,讓我給開一張紅字發(fā)票,這個幾百塊錢的紅字發(fā)票怎么開,謝謝
老師,我們小規(guī)模納稅人,5-7 月陸陸續(xù)續(xù)給同一個客戶開了 10 幾張發(fā)票,現(xiàn)在客戶退回來 6 張發(fā)票,大約 7 萬塊錢,現(xiàn)在我們一次沖紅可以嗎?一次沖紅這么多張發(fā)票有什么不妥嗎?
老師好,幾個月前分幾批銷售了10萬元的商品,開了發(fā)票,且客戶已經(jīng)抵扣了稅額,現(xiàn)在客戶要求退貨3萬元的商品,怎樣操作比較好,是紅沖一張大發(fā)票,再開一張小發(fā)票給他們,還是與客戶簽一個3萬的合同,客戶用原價把貨賣給我,并開一張發(fā)票給我好呢?謝謝。
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
可以這么操作嗎,我是白盤用戶
對,沒問題,是可以開部分的紅色發(fā)票的。
老師,我發(fā)的圖片可以看到嗎
你好,你那個圖片兒我看到。
就比如這張發(fā)票,六千多要扣掉八百多,我點紅字是修改這個金額,還是?
這個具體怎么開紅色發(fā)票沒有具體開過,可以問一下你的軟件服務(wù)商。
因為一般開紅字都是整張就沖了
這個可以問一下你們的軟件服務(wù)商,應(yīng)該是可以開部分的紅字發(fā)票。
我要的是確定
https://wenda.so.com/q/1625258652216953 這個是步驟可以看看呢