同學(xué),你好 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)%2B投資收益(-投資損失)? 利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)%2B營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出 你現(xiàn)在330000-199200-5950=124850 如果沒(méi)有優(yōu)惠,是按照25%繳納企業(yè)所得稅的
老師,各項(xiàng)稅收政策是多少啊,比如,我們這個(gè)季度收入33萬(wàn),工資199200,財(cái)務(wù)費(fèi)用5950,借出去30000,預(yù)付款70000,我要交多少稅出去,怎么算的,企業(yè)所得稅交不交,建筑勞務(wù)公司
各位老師,大家有下午好,我們公司是做勞務(wù)派遣服務(wù)的,現(xiàn)在老板問(wèn)我,如果有100萬(wàn)的收入,我們?cè)撛趺磮?bào)成本,比如,增值稅加附加稅得多少,這些款是走個(gè)人的,個(gè)稅要交多少,還有一些期他費(fèi)用,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,這個(gè)成本我該怎么算給老板呢,謝謝
老師,我這個(gè)季度做了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備,因?yàn)樯婕暗狡髽I(yè)所得稅預(yù)交,預(yù)交里面也要填營(yíng)業(yè)外支出金額,其中壞賬準(zhǔn)備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬(wàn),我知道這個(gè)應(yīng)收賬款沒(méi)有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預(yù)交,稅務(wù)局看到我的企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù),會(huì)不會(huì)叫我調(diào)回來(lái)重新申報(bào),重新申報(bào),我們稅就交多了,明年申請(qǐng)退稅特別麻煩。我這個(gè)還怎么辦,我就怕稅務(wù)局叫調(diào)回來(lái)補(bǔ)稅,明年匯算清繳我也會(huì)把作壞賬準(zhǔn)備調(diào)增企業(yè)所得稅,我目前也只能報(bào)四十多萬(wàn)的利潤(rùn),我不知道后面兩個(gè)季度會(huì)不會(huì)沒(méi)利潤(rùn)。我都不知道怎么辦了,我怕是風(fēng)險(xiǎn)提示
老師,我想問(wèn)一下,有個(gè)客戶一次性打了100多萬(wàn),我們公司屬于有限公司屬于建筑工程類的,如果開(kāi)票100萬(wàn)*1.01=1萬(wàn)的稅,所得稅100減去成本那也要交,5萬(wàn)少一點(diǎn),然后怎么合理合法少交增值稅稅,比如預(yù)繳按季度,一下成本卻沒(méi)有那么多,怎么讓預(yù)繳企業(yè)所得稅少預(yù)繳,雖然匯算清繳可以按年的成本,可是季度預(yù)繳按季預(yù)繳,多預(yù)繳了,年度匯算清繳成本增加,那么到時(shí)候退稅怕查賬,怎么合理合法避稅呢
老師,我們公司月收入幾百萬(wàn)的,年收入是幾億的,還有專管員加微信的,今天稅務(wù)局還打電話過(guò)來(lái)問(wèn)我們這個(gè)季度需要預(yù)交多少稅,我們公司是不是稅務(wù)局重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象???然后我們的增值稅一個(gè)月才交5000左右,是不是企業(yè)所得稅不一定每個(gè)季度都交,但是增值稅每個(gè)月是不是都得交一些?我查了增值稅之所以少繳稅是因?yàn)槟壳皫?kù)存比較大,進(jìn)項(xiàng)比較多,全部提前抵扣了
銀行存款總賬需不需要寫(xiě)期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過(guò)程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來(lái)的期初數(shù)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問(wèn)老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
你這么算,我交稅還要交31213???
付出去的錢(qián)和借出去的一共10萬(wàn)也是算利潤(rùn)?
同學(xué),你好 借出去30000,預(yù)付款70000,不影響利潤(rùn)的
所以我這個(gè)季度要交3萬(wàn)多的稅?
有什么辦法減少這個(gè)交的稅金
同學(xué),你好 成本費(fèi)用需要增加
那增值稅是怎么交的呢,這個(gè)季度開(kāi)票開(kāi)了485400,小規(guī)模
同學(xué),你好 稅率1% 可以參考 485400/1.01*0.01
不對(duì),我們開(kāi)票是3%
同學(xué),你好 可以參考 485400/1.03*0.03
不管專票還是普票嘛,算法都是一樣對(duì)不
同學(xué),你好 恩恩,是的