你好,是的呢,可以這樣操作
請問!如在2020年9月購買材料沒有取得發(fā)票 ,在2021年匯算清繳前取得發(fā)票,就不需要調(diào)增,如2021年3月取得了發(fā)票,那這張發(fā)票直接貼到2020年9月份的憑證里,還是在2021年3月取得發(fā)票時重新做分錄
現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們在財務(wù)系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進(jìn)的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進(jìn)貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了,那這張進(jìn)貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫,再沖銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會計學(xué)堂老師給的回復(fù),要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣
老師 我司是賣機(jī)臺的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個成本是暫估的,因為我們還沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
老師,你好!如果是物業(yè)公司,接到了一個大型的維修項目,在11月就開始施工,同時在11月收到了一張監(jiān)控的安裝費用發(fā)票,并在11月就支付了錢。但這個項目是12月完工,并在12月確認(rèn)為收入,那11月這筆費用是直接計入11月的成本里還是把這筆費用暫計入工程施工科目里,到十二月在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里?
請問:我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預(yù)計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個出口越南的銷售合同,當(dāng)時做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
出售回收的煙箱是否繳納印花稅
老師,社保未申報逾期繳納會咋樣
支付的信息系統(tǒng)維護(hù)費、信息技術(shù)服務(wù)費,是否繳納印花稅
老師股票分割后凈資產(chǎn)總額還是不變對吧。?股數(shù)變了
民間非盈利組織商會支付業(yè)務(wù)招待費2.6萬元 應(yīng)該入哪個科目?