您好,不是本次匯算清繳調(diào)整,是需要修改之前的申報(bào)表。
老師你好,我想問(wèn)下,2020年度匯算清繳在今年9月份已到稅務(wù)局調(diào)整了,調(diào)整出來(lái)交所稅稅了,那么我9月份帳上怎么做的,要把去年的成本調(diào)出來(lái)嗎
老師,暫估成本需要在財(cái)務(wù)軟件上做分錄嗎,但是沒(méi)有對(duì)應(yīng)票據(jù)附在后面,我們只是12月暫估成本,3月份匯算清繳時(shí)候再調(diào)增暫估金額交企業(yè)所得稅。
老師,2021年我做了成本暫估,在2022年1月就紅沖了。有一些暫估的發(fā)票回來(lái)了,有一些沒(méi)有回來(lái)。那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整?
老師,我想問(wèn)一下,我上個(gè)月匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增了賬上的暫估款,把暫估款全部進(jìn)行調(diào)增,然后調(diào)增以后要交企業(yè)所得稅,這個(gè)要怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年9月有一筆暫估成本,現(xiàn)在要怎么做調(diào)整呢?是5月份做匯算清繳的時(shí)候調(diào)出嗎?然后調(diào)出后如果需要交所得稅就交
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目,沒(méi)有寫(xiě),其他沒(méi)有問(wèn)題,是一分不給,還是會(huì)部分扣分?
單位增值稅表上寫(xiě)著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬(wàn),現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫(xiě)分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開(kāi)兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開(kāi)具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒(méi)有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?還是在今年3月份做賬的時(shí)候調(diào)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目?
通過(guò)以前年度,所以調(diào)整來(lái)做賬,然后修改之前年度的匯算清繳的報(bào)表。
哦哦哦,好的
好的好的,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。
對(duì)了,還有2020年的費(fèi)用發(fā)票有寫(xiě)個(gè)人名字的,這個(gè)也需要調(diào)出來(lái)嗎?
對(duì),這個(gè)肯定也是需要調(diào)整出來(lái)的,具體是什么內(nèi)容的發(fā)表?
汽油費(fèi)和餐費(fèi)
那這個(gè)肯定也是需要調(diào)整的。
如果不調(diào)整會(huì)有什么影響嗎?我們這個(gè)月還要辦理稅務(wù)遷移,會(huì)對(duì)這個(gè)有影響嗎?
如果金額不大的話,你不調(diào)整也沒(méi)什么影響。
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您