你好,稅款單獨(dú)做,借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行 抵扣不了所得稅的。
公司租賃個(gè)人(王某)的房屋作為辦公,房屋發(fā)票和水費(fèi)均由我司去稅務(wù)局代開(kāi),繳稅人顯示為個(gè)人王某,稅費(fèi)我們自己承擔(dān),這筆賬怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)公司租個(gè)人的房子,由公司去稅務(wù)局代開(kāi)房租發(fā)票,這筆稅款由公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這筆支出財(cái)務(wù)該如何做賬呢?
老師,向個(gè)人租房屋,租金是245000,去稅務(wù)局代開(kāi)了租賃發(fā)票,稅款6125,這部分也由公司承擔(dān),那這6125怎么做賬務(wù)處理?
公司取得個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)房屋租賃普票,也交了稅款,這個(gè)公司該怎么入賬?
老師您好,公司給員工租了一套宿舍,租房的發(fā)票是代開(kāi)的,代開(kāi)發(fā)票的稅款由公司承擔(dān),承擔(dān)的這部分稅款要怎么做賬?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際情況內(nèi)銷(xiāo)幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷(xiāo)項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
那這個(gè)要怎么樣才能在稅前扣除呢老師?
你好,有發(fā)票才可以的,這個(gè)稅費(fèi)你們沒(méi)法抵扣,完稅證明是他們個(gè)人的,你們單位承擔(dān)了,不應(yīng)該企業(yè)承擔(dān)的。