。按照成本加利潤(rùn)來(lái)銷(xiāo)售。包括增值稅。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)票算銷(xiāo)售價(jià)的時(shí)候是以不含稅去算還是以含稅價(jià)去算來(lái)控制我們的成本?
我們是個(gè)體工商戶(hù),我們的進(jìn)項(xiàng)都是買(mǎi)的,比如需要開(kāi)10000的票,我們的付的稅金就是10000/0.9-10000=1111,我們開(kāi)的銷(xiāo)售單是含稅價(jià)格,那成本怎么做??成本的進(jìn)價(jià)是不含稅的,銷(xiāo)售單是含稅的,他們以前是按照成本價(jià)格/0.9這樣算,成本/0.9不等于算了稅金,可是你買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,付了錢(qián)的,這個(gè)賬目該怎么做??我們是流水賬.
老師,我們公司是生產(chǎn)藥盒包裝的,現(xiàn)在做成本核算,我想問(wèn)一下一個(gè)訂單生產(chǎn)的藥盒做成本核算銷(xiāo)售單價(jià)是否要按照不含稅單價(jià)來(lái)核算
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我在做成本核算的時(shí)候,我們買(mǎi)進(jìn)來(lái)的銅線(xiàn)是含稅價(jià),在做對(duì)外銷(xiāo)售核算成本的時(shí)候,我的銅線(xiàn)賣(mài)出去的未稅價(jià)是按照我買(mǎi)進(jìn)來(lái)的含稅價(jià)算這個(gè)未稅價(jià)的成本還是按照買(mǎi)進(jìn)來(lái)的未稅價(jià)作為賣(mài)出去的未稅價(jià)的成本?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我在做成本核算的時(shí)候,我們買(mǎi)進(jìn)來(lái)的銅線(xiàn)是含稅價(jià),在做對(duì)外銷(xiāo)售核算成本的時(shí)候,我的銅線(xiàn)賣(mài)出去的未稅價(jià)是按照我買(mǎi)進(jìn)來(lái)的含稅價(jià)算這個(gè)未稅價(jià)的成本還是按照買(mǎi)進(jìn)來(lái)的未稅價(jià)作為賣(mài)出去的未稅價(jià)的成本?賣(mài)出去暫時(shí)不開(kāi)票。買(mǎi)進(jìn)來(lái)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話(huà)讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際情況內(nèi)銷(xiāo)幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷(xiāo)項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶(hù)負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
成本就是你采購(gòu)進(jìn)來(lái)的金額。
沒(méi)懂老師,請(qǐng)正面回答我的問(wèn)題
這個(gè)知道,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧。現(xiàn)在是我要做報(bào)價(jià)表,成本是我買(mǎi)進(jìn)來(lái)的不含稅的成本作為我報(bào)價(jià)的成本嗎?
成本不包括可以抵扣的增值稅是對(duì)的。