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老師,剛?cè)ヒ患疑藤Q(mào)公司,我該怎么準(zhǔn)確一點(diǎn),銀行和應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款都對(duì)不上

2023-03-17 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-17 22:38

您好,所有的都是這樣嗎

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 07:16

老師,銀行差距很大,應(yīng)收賬款,和應(yīng)付有的對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2023-03-18 08:38

金額是多少知道不

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 10:35

老師,銀行存款,銀行對(duì)賬單是到3月9日是4107.3元

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 10:35

賬套上是1848521.57元

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 10:36

差的特別多

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齊紅老師 解答 2023-03-18 10:38

這個(gè)也差別太大了吧。。

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快賬用戶3087 追問 2023-03-18 11:10

是的,老師,怎么才能以后準(zhǔn)確一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-03-18 11:12

不然你就調(diào)整到往來

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您好,所有的都是這樣嗎
2023-03-17
您好,對(duì)不上找原因,根據(jù)原因調(diào)整
2023-03-11
當(dāng)你接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)科目余額表中銀行存款能對(duì)上,但應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上,且存在已付至對(duì)公銀行但應(yīng)收賬款仍掛賬的情況,可以按以下步驟處理: 一、核實(shí)賬款情況 仔細(xì)檢查與該應(yīng)收賬款相關(guān)的原始憑證,包括銷售合同、發(fā)貨單、發(fā)票等,確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。 核對(duì)銀行對(duì)賬單與公司的銀行存款日記賬,確保付款記錄準(zhǔn)確無誤,明確款項(xiàng)的具體支付對(duì)象和用途。 二、可能的處理方法 如果確定款項(xiàng)已經(jīng)支付,且是對(duì)應(yīng)該應(yīng)收賬款的還款,那么應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款(該筆款項(xiàng)進(jìn)入對(duì)公銀行時(shí)已記賬,此處無需再記銀行存款科目,主要是為了展示完整的賬務(wù)調(diào)整思路) 貸:應(yīng)收賬款 如果發(fā)現(xiàn)是記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上,比如重復(fù)記賬或記錯(cuò)科目等情況,應(yīng)根據(jù)具體錯(cuò)誤進(jìn)行調(diào)整。例如: 若是重復(fù)記賬,可做相反的會(huì)計(jì)分錄沖銷多余的記賬。 若是記錯(cuò)科目,應(yīng)將錯(cuò)誤科目調(diào)整為正確科目。 三、后續(xù)工作 調(diào)整賬務(wù)后,重新核對(duì)科目余額表,確保銀行存款和應(yīng)收應(yīng)付賬款等科目余額準(zhǔn)確無誤。 建立健全的應(yīng)收賬款管理制度,定期與客戶對(duì)賬,及時(shí)清理掛賬款項(xiàng),避免類似問題再次發(fā)生
2024-11-04
1.確認(rèn)賬戶余額是否正確。在ERP系統(tǒng)中,通過資金余額表或?qū)~單確認(rèn)賬戶余額是否正確。 2.生成銀行流水賬單。預(yù)設(shè)好日期范圍后,銀行流水可以導(dǎo)出為CSV或Excel格式。 3.核對(duì)銀行流水賬單。在ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,核對(duì)銀行流水明細(xì)賬單,確認(rèn)各項(xiàng)金額及當(dāng)前余額是否正確,對(duì)于銀行出現(xiàn)的其他費(fèi)用,包括年費(fèi)、取款手續(xù)費(fèi)等在內(nèi),也需要做好記錄。 4.把銀行流水賬單錄入系統(tǒng)并與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。將銀行流水賬單錄入ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng),按照業(yè)務(wù)類型或項(xiàng)目進(jìn)行分類并與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)
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同學(xué)你好 暫估的分錄嗎
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