您好,借:管理費用維修費,貸:銀行存款

興達(dá)公司2000年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)本月耗用材料如下(單位:元)A產(chǎn)品,甲材料20000,乙材料10000,合計金額30000B產(chǎn)品,甲材料50000,乙材料30000,合計金額80000車間一般耗用,甲材料400,乙材料200,合計金額600合計,甲材料70400,乙材料40200,合計金額1106002)分配本月職工工資80000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元車間管理人員工資10000元廠部管理人員工資10000元3)從銀行提取現(xiàn)金80000元,備發(fā)工資4)現(xiàn)金發(fā)放職工工資80000元5)用銀行存款支付本月水電費3200元,其中車間生產(chǎn)用水電2800元,廠部用水電費400元。6)計提本月固定資產(chǎn)折舊費9000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊6000元,廠部固定資產(chǎn)折舊3000元。7)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,A產(chǎn)品300小時、B產(chǎn)品200小時,按生產(chǎn)工時比例分配)本月投產(chǎn)的A、B產(chǎn)品各10臺,已經(jīng)全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。(1)編制會計分錄(乙材料那個是10000,不好意思寫錯了??梢詫懴潞竺娴?67題嗎,)
興達(dá)公司2000年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)本月耗用材料如下(單位:元)A產(chǎn)品,甲材料20000,乙材料10000,合計金額30000B產(chǎn)品,甲材料50000,乙材料30000,合計金額80000車間一般耗用,甲材料400,乙材料200,合計金額600合計,甲材料70400,乙材料40200,合計金額1106002)分配本月職工工資80000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元車間管理人員工資10000元廠部管理人員工資10000元3)從銀行提取現(xiàn)金80000元,備發(fā)工資4)現(xiàn)金發(fā)放職工工資80000元5)用銀行存款支付本月水電費3200元,其中車間生產(chǎn)用水電2800元,廠部用水電費400元。6)計提本月固定資產(chǎn)折舊費9000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊6000元,廠部固定資產(chǎn)折舊3000元。7)結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,A產(chǎn)品300小時、B產(chǎn)品200小時,按生產(chǎn)工時比例分配)本月投產(chǎn)的A、B產(chǎn)品各10臺,已經(jīng)全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其生產(chǎn)成本。(1)編制會計分錄(乙材料那個是10000,不好意思寫錯了??梢詫懴潞竺娴?67題嗎,)
寫會計分錄,要寫明細(xì).1.接受投資的廠房一幢價值300000元。2、資本公積50000元轉(zhuǎn)增資本。3.向銀行借款3年的借款20000元存入銀行。4.用銀行存款歸還8個月的借款5000元。5.從銀行提取現(xiàn)金1000元備發(fā)工資。6.購進(jìn)甲材料3000元,乙材料2000元,增值稅650元,運雜費200元,材料未入庫,開具商業(yè)匯票支付。(根據(jù)材料的買價分配采購費用)7.上述材料已入庫,乙材料在運輸途中發(fā)生合理損耗300元。8.開具轉(zhuǎn)賬支票償還前欠星光公司貨款6000元。9.與星河公司簽訂購料合同,用銀行存款預(yù)付貨款10000元。10.預(yù)付貨款材料運到,增值稅發(fā)票上注明價款8000元,增值稅1040元。11.收到退回付款貨款。12.財務(wù)部用現(xiàn)金購進(jìn)辦公用品300元13.用現(xiàn)金發(fā)放工資35000元。14.用銀行存款支付水費,車間用5000元,行政管理部門2000元。15、分配本月電費,車間3000元,行政管理部門3000元。16.采購員王念預(yù)借差旅費2000元。17.采購員王念回來報銷差旅費2300元,單位用現(xiàn)金補(bǔ)付。
寫會計分錄,要寫明細(xì).1.接受投資的廠房一幢價值300000元。2、資本公積50000元轉(zhuǎn)增資本3.向銀行借款3年的借款20000元存入銀行4.用銀行存款歸還8個月的借款5000元5.從銀行提取現(xiàn)金1000元備發(fā)工資6.購進(jìn)甲材料3000元,乙材料2000元,增值稅650元,運雜費200元,材料未入庫,開具商業(yè)匯票支付。(根據(jù)材料的買價分配采購費用)7.上述材料已入庫,乙材料在運輸途中發(fā)生合理損耗300元。8.開具轉(zhuǎn)賬支票償還前欠星光公司貨款6000元。9.與星河公司簽訂購料合同,用銀行存款預(yù)付貨款10000元。10.預(yù)付貨款材料運到,增值稅發(fā)票上注明價款8000元,增值稅1040元。11.收到退回付款貨款。12.財務(wù)部用現(xiàn)金購進(jìn)辦公用品300元13.用現(xiàn)金發(fā)放工資35000元。14.用銀行存款支付水費,車間用5000元,行政管理部門2000元。15、分配本月電費,車間3000元,行政管理部門3000元。16.采購員王念預(yù)借差旅費2000元17.采購員王念回來報銷差旅費2300元,單位用現(xiàn)金補(bǔ)付。
沒有合同!小規(guī)模小公司,員工買水電材料,材料七七八八的費用找財務(wù)報銷!銀行卡支付!會計分錄怎么寫
給新員工繳納社保,基數(shù)填高了,10?剛申報,可以調(diào)整過來嗎,怎么調(diào)
老師公司借給法人款,用其他應(yīng)收吧
如果殘疾人是2025年11月才安排入職的,那2025年的殘疾人保障金的計算,可以按照已經(jīng)安排一個人來算嗎,還是說按照入職的月份來折算
請問退稅有利潤要求嗎?可以平進(jìn)平出嗎?
老師,公司以舊換新汽車,之前舊車的時候沒有在賬上體現(xiàn),現(xiàn)在賣舊車需要繳納銷項稅,做賬的時候銷項稅額是780,怎么做賬呢?
老師您好,老板問對方欠我們公司多少金額發(fā)票沒開,這個去哪里看
沒有經(jīng)驗考中級能做代理記賬會計嗎?
老師,你好!我購買商品(板材)時的裝載物(鐵架),鐵架是單獨計費的,板材用完,鐵架需退回供應(yīng)商,并收回之前支付的鐵架費。因長期合作,鐵架款想掛賬,請問賬務(wù)如何處理?(例如,我方這次退回鐵架1萬元,不收供應(yīng)商的款,留作下次購買是抵扣,之后長期都這樣操作。)
老師,請問一下生產(chǎn)環(huán)保材料是不是稅收有減免呀
請問老師,客戶質(zhì)量罰款,如何賬務(wù)處理合適