意思是甲方少支付了款項(xiàng)?
建筑工程公司,和甲方簽訂合同后,收到甲方30%的預(yù)付款,并同時(shí)給甲方開(kāi)具了專(zhuān)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,30%是否應(yīng)該確認(rèn)收入
老師,建筑公司收到的甲方預(yù)付款,我們已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)怎么做分錄?
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題我們給甲方開(kāi)具了建筑勞務(wù)預(yù)收款的普通發(fā)票,收到工程款的時(shí)候甲方扣回了預(yù)收款,我們?cè)撛趺撮_(kāi)發(fā)票呢?
老師您好,我們是建筑勞務(wù)公司,甲方給我們開(kāi)了農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù),給我們代發(fā)農(nóng)民工工資,這種到時(shí)我們公司給甲方開(kāi)了勞務(wù)票收款怎么做賬呢
勞務(wù)工程收到甲方的進(jìn)度款時(shí)進(jìn)的預(yù)收賬款,現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票了,怎么把預(yù)收賬款清零
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
不是啊,預(yù)收款不是開(kāi)的不含稅普票么,算工程款的時(shí)候又扣回去了一部分,這種情侶怎么開(kāi)發(fā)票呢?
扣回去的這部分,后期還支付嗎?
不支付了,扣回去就是他們的了,我們只有工程款的了
那就按實(shí)際收到的工程款開(kāi)具發(fā)票
開(kāi)具建筑服務(wù)的發(fā)票
那前面的普票怎么處理?或者沒(méi)扣回去又怎么開(kāi)票和處理普票?
前面開(kāi)具的發(fā)票名字是預(yù)付卡 還是建筑服務(wù)
按實(shí)際收到的金額好像不對(duì)啊,我實(shí)際確認(rèn)發(fā)生的應(yīng)稅額比如是100萬(wàn),預(yù)付款20萬(wàn),收到80萬(wàn),那扣回去的不交稅了?
建筑服務(wù)預(yù)付款
按增值稅 法,確認(rèn)應(yīng)稅收入100萬(wàn),應(yīng)開(kāi)具建筑服務(wù) 100萬(wàn)。
開(kāi)具“612建筑企業(yè)預(yù)收款”的不征稅普票后,待增值稅納稅義務(wù)產(chǎn)生時(shí)再開(kāi)具相應(yīng)帶稅率的發(fā)票