你好,正數(shù)加負(fù)數(shù)是負(fù)數(shù),這種情況是免征增值稅的?
老師好,請(qǐng)問,公司小規(guī)模季報(bào),某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因?yàn)殚_了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請(qǐng)問這個(gè)情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎,如果需要,請(qǐng)問分錄是什么呢
小規(guī)模納稅人,一季度專票不含稅開具10萬,一個(gè)點(diǎn),但是普票部分因?yàn)榧t沖了,普票部分價(jià)稅都是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么報(bào)稅啊,專普票加在一起是沒有超過30萬的
請(qǐng)問紅沖上季度專用增值稅發(fā)票代開的個(gè)體工商戶本季度開負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,這個(gè)季度的開票額度免稅的正常專票加普票價(jià)稅合計(jì)金額,是要減去負(fù)數(shù)開票額計(jì)算還是加進(jìn)去這個(gè)額度,來算自己本季度可以開的免稅票額
老師想請(qǐng)問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬,又開具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開票是銷售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
各位老師們,咨詢個(gè)問題,一季度正數(shù)開票超過了30萬,但是有以前年度的發(fā)票負(fù)數(shù)沖紅,正數(shù)加負(fù)數(shù)是負(fù)數(shù),這個(gè)普票增值稅免稅的怎么算呀,是免稅呢 還是繳稅
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
那如果正數(shù)加負(fù)數(shù)是正數(shù),但是沒有超過季度30萬呢,是免稅嗎,假設(shè)如果專票是10萬,負(fù)數(shù)發(fā)票是30萬,正數(shù)普通發(fā)票是45萬,這個(gè)怎么交稅呢
你好 如果正數(shù)加負(fù)數(shù)是正數(shù),但是沒有超過季度30萬呢,是免稅。 假設(shè)如果專票是10萬,負(fù)數(shù)發(fā)票是30萬,正數(shù)普通發(fā)票是45萬,這種需要繳納專用發(fā)票的增值稅,普通發(fā)票免征增值稅