企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。
設備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產。所稱購進,包括以貨幣形式購進或自行建造,其中以貨幣形式購進的固定資產包括購進的使用過的固定資產。
請問2018年12月底利潤虧損4W,2019年12月底利潤盈利2W,2020年利潤虧損3萬,2021年盈利60萬,2021年需要交企業(yè)所得稅嗎?公司有60w的固定資產2021年底一次性扣除
請問公司去年2022年8月購入的房產可以在當年一次性抵減公司利潤少交企業(yè)所得稅么
遞延所得稅資產?負債??怎么處理? 1.公司2020年購入一批1000w的固定資產,當年會計折舊100w,稅法上一次性折舊1000w。所得稅稅率25%,同時一次性攤銷使得當年不用上交所得稅(利潤為-600w) 2020年賬務處理 借:所得稅費用 900×25% 貸:遞延所得稅負債 225 請問:當年因為折舊一次性攤銷,要不要確認可彌補虧損?即 借:遞延所得稅資產 600 x25%???? 2. 2021年,這批資產會計折舊200萬,稅法不再計提折舊。請問這個遞延所得稅負債需要沖銷200×25%嗎? 同時,當年公司盈利800萬,用去年的600w去填補,只需要交稅200×25%。請問如何做賬?
老師,這個月11月我們公司入賬固定資產200萬,下個月12月開始折舊,請問當年2024年企業(yè)所得稅匯算清繳可以一次性抵扣嗎?
我公司2024年第四季度企業(yè)所得稅申報時,盈利60萬,2024年12月份購買了一臺車,可以一次性抵扣企業(yè)所得稅,請問第四季度企業(yè)所得稅(月季報)這個金額填寫到哪里?
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務報酬有個適用累計預扣法 有個是不適用累計預扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當時加入了固定資產,但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導致資產負債表上25年8月的固定資產凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉到個人的支付寶上嗎?不直接轉綁定的公賬上