 
                            同學(xué),你好
按照1%來(lái)繳納
發(fā)票建議開(kāi)具1%的,之前3%的重新開(kāi)

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    小規(guī)模納稅人,3季度普票超過(guò)30萬(wàn),稅款是按1%交還是按3%交
小規(guī)模公司開(kāi)普票3個(gè)點(diǎn)的,季度已超30萬(wàn),應(yīng)該要交的增值稅是按1個(gè)點(diǎn)交還是3個(gè)點(diǎn)交稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司開(kāi)票是1個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,那超過(guò)30萬(wàn)了需要交稅 ,是按1個(gè)點(diǎn)交,還是3個(gè)點(diǎn)交?
老師,比如現(xiàn)在小規(guī)模季度超過(guò)45萬(wàn)。全是開(kāi)普票,1個(gè)點(diǎn)的開(kāi)了20萬(wàn),3個(gè)點(diǎn)的開(kāi)了30萬(wàn)。是按50萬(wàn)的1個(gè)點(diǎn)交增值稅嗎?
小規(guī)模季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)要交3%的稅點(diǎn)?還是1%,開(kāi)專(zhuān)票和普票呢?
 
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收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
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老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
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老師,不可以開(kāi)3%普票對(duì)嗎?
同學(xué),你好
對(duì)的,不建議的
10000的普票,稅率3%,對(duì)方收到發(fā)票后是按10300抵扣嗎還是按10100
同學(xué),你
普票,不抵扣
好的,我是說(shuō)企稅抵扣利潤(rùn)的時(shí)候
同學(xué),你好
你發(fā)票開(kāi)了多少,對(duì)方就抵扣多少
你開(kāi)10300,對(duì)方就抵扣10300
老師,我普票開(kāi)了309000,3%的稅率,那我交稅也是交9000的稅嗎?我不是按照1%來(lái)交3000嗎
同學(xué),你好
你開(kāi)具3%的發(fā)票,那就是按照3%繳納增值稅的
老師,那如果這30萬(wàn),其中11萬(wàn)是1%,20萬(wàn)是3%稅率,那我就交7000的增值稅對(duì)嗎?
同學(xué),你好
你這樣,申報(bào)會(huì)有問(wèn)題的,只能選擇一個(gè)稅率
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利