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老師,1月份財政局補助我公司10萬元用于我公司辦公室裝修,當(dāng)時說可以不提供發(fā)票,2月份的時候財政局又通知我公司開具與銷售行為不掛鉤的財政補助收入10萬,這兩筆怎么做?

2023-03-17 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-17 08:42

同學(xué)你好 計入長期待攤費用

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快賬用戶4651 追問 2023-03-17 08:52

補助的時候,借,銀行存款,貸,遞延收益,裝修的時候,借長期待攤費用,貸銀行存款,月底攤銷的時候,借管理費用,貸長期待攤費用,開具10萬發(fā)票的時候,借,遞延收益,貸營業(yè)外收入,這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-17 08:57

同學(xué)你好 這個可以的哦

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同學(xué)你好 計入長期待攤費用
2023-03-17
您好,1看企業(yè)規(guī)劃。2是的,3是的
2021-05-19
你好 1公司收到財政局的補助,50萬,正常是都要征稅的,不征稅的話,有條件限制,第一有文件轉(zhuǎn)款專用的,第二獨立設(shè)立銀行賬戶,第三企業(yè)專門管理,不然稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)就要交稅 2如果50萬不繳納稅,對應(yīng)的成本費用也不能扣除 3這50萬是用于搞研發(fā)的,對應(yīng)成本費用不能扣除,那我75%加計扣除優(yōu)惠政策也不可以用, 4、50萬繳稅,研發(fā)費用可以加計扣除,對于企業(yè)來說,最好的最方便的方式,就是交稅
2021-05-19
1.480萬直接入財政時的分錄:借:應(yīng)收賬款——拍賣公司——縣財政貸:主營業(yè)務(wù)收入——砂石土方銷售收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 當(dāng)收到拍賣公司的貨款時: 借:銀行存款——晟煜公司 貸:應(yīng)收賬款——拍賣公司——縣財政 1.分期開具發(fā)票的分錄:當(dāng)需要分期開具發(fā)票時,可以在每個開具發(fā)票的期間,將開具的發(fā)票金額從應(yīng)收賬款中轉(zhuǎn)出,并沖減主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費。 例如,第一個期間開具發(fā)票金額為100萬: 借:應(yīng)收賬款——拍賣公司——縣財政 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入——砂石土方銷售收入 91.3萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 8.7萬 第二個期間開具發(fā)票金額為200萬: 借:應(yīng)收賬款——拍賣公司——縣財政 200萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入——砂石土方銷售收入 182.6萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 17.4萬 以此類推,每個期間根據(jù)開具的發(fā)票金額進行相應(yīng)的會計處理。 1.申請撥回300萬費用的分錄:當(dāng)向縣財政申請撥回300萬費用時,需要先確認(rèn)應(yīng)收賬款的金額,然后進行相應(yīng)的會計處理。假設(shè)已經(jīng)開具發(fā)票的金額為X萬,則需要進行以下會計處理:借:銀行存款——晟煜公司 300萬貸:應(yīng)收賬款——拍賣公司——縣財政 (480-X)萬其他應(yīng)付款——縣財政 300萬應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 (X-300)*稅率 萬(根據(jù)實際情況計算)
2023-11-02
同學(xué)您好,本題所有的數(shù)字單位均為“萬元”, 1、10億元=100000萬元, 借:國庫現(xiàn)金管理存款? ?100000 ? 貸:國庫存款? ?100000 2、上年度, 借:其他應(yīng)收款? ?12 ? 貸:政府性基金預(yù)算本級收入? ?12 本年度, 借:國庫存款? ?12 ? 貸:其他應(yīng)收款? ?12 3、借:應(yīng)收股利? 30 ? ? ? ?貸:資產(chǎn)基金—應(yīng)收股利? ?30 借:資產(chǎn)基金—股權(quán)投資? ?30 ? 貸:股權(quán)投資—損益調(diào)整? ?30 4、借:借出款項? ? 60 ? ? ? ?貸:國庫存款? ?60 5、借:國庫存款? ?2000 ? ? ? ?貸:應(yīng)付代管資金? ?2000 其余習(xí)題的答案在下條信息,請稍等
2023-10-19
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