你好? 是的 按正常稅率開?
亞馬遜外貿(mào)出口退稅企業(yè)出口退稅時候還需要有開具增值稅發(fā)票嗎?開的話是多少稅率呢?
老師你好,我想問一下,生產(chǎn)出口企業(yè)開出口發(fā)票的時候稅率選成了免稅有沒有關系呢?
老師,您好。我們是小規(guī)模國際貿(mào)易企業(yè),出口只能免稅,沒有退稅?,F(xiàn)在貨物出口,需要開出口發(fā)票嗎?另外,我們供應商沒有開發(fā)票給我們的。
老師,你好,我想問一下我們進出口貿(mào)易退稅的購買成品的時候供應商是不是一定要有進出口權?
老師你好,商貿(mào)企業(yè)出口的商品,需要征稅,我們開具出口發(fā)票的時候是不是選13%的稅率呢?
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結轉損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調整和調減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
用五聯(lián)的出口發(fā)票開就可以了是嗎?
是的這樣。是的這樣開。是的。這樣開發(fā)票就可是的,這樣開發(fā)票就可以了。
好的,謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評。