你好; 先做 借庫(kù)存商品? ?;進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ; 贈(zèng)送; 借營(yíng)業(yè)外支出? 貸庫(kù)存商品; 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ;? 在未開(kāi)票欄次? -貨物 13%欄次去報(bào)? ?
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷(xiāo)售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷(xiāo)還有開(kāi)票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會(huì)暫估入庫(kù),暫估出庫(kù),后面票來(lái)了,再?zèng)_回按票來(lái),我那天看一個(gè)憑證,我看明白為啥?是我們采購(gòu)單位票來(lái)了申請(qǐng)我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問(wèn)題一我們前面是暫估入庫(kù)的,這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來(lái),踢出來(lái)的入啥稅額入啥科目? 問(wèn)題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證,他這個(gè)暫估入庫(kù),之前的憑證還有之后,既這個(gè)從采購(gòu),暫估入庫(kù),到后面供應(yīng)商發(fā)票來(lái)了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車(chē)4S店,12月底有幾臺(tái)庫(kù)存車(chē)到了上戶(hù)最后期限了,公司將這幾臺(tái)車(chē)上戶(hù)到了我們自己公司的名下,并且開(kāi)具的機(jī)動(dòng)車(chē)專(zhuān)用發(fā)票,沒(méi)有資金往來(lái),可能以后會(huì)以二手車(chē)的方式賣(mài)出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫(kù)存商品、銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這樣就造成申報(bào)12月稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入額不一致,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎樣解決呢?
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒(méi)沖,入賬了不同商品的庫(kù)存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒(méi)有沖這筆暫估,本來(lái)是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
老師,我們是商貿(mào)型企業(yè),有一筆貨物我們是從外面進(jìn)的,不含稅金額為8814.16,進(jìn)項(xiàng)稅1145.84,這筆后面被確認(rèn)為贈(zèng)送給另外一個(gè)公司,會(huì)計(jì)上我做的 借營(yíng)業(yè)外支出9960 貸庫(kù)存商品8814.16 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)1145.84,并且增值稅申報(bào)了未開(kāi)票收入,后期所得稅匯算如何調(diào)整呢?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣(mài)給客戶(hù)3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫(kù)存商品暫估入庫(kù),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)的是借庫(kù)存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開(kāi)給我們的52.5元發(fā)票這月會(huì)郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶(hù)的,不過(guò)這個(gè)錢(qián)就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫(xiě)的借貸分錄外還用寫(xiě)其他的分錄嗎?總公司會(huì)計(jì)跟我說(shuō)做個(gè)預(yù)收款,這個(gè)預(yù)收款是不是寫(xiě)分錄的意思,是的話(huà)分錄寫(xiě)借,銷(xiāo)售費(fèi)用? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:庫(kù)存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫(xiě)的對(duì)嗎?
工商年檢中填寫(xiě)吧納稅總額指的是財(cái)務(wù)年報(bào)中的那個(gè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
我們欠供應(yīng)商 24萬(wàn),供應(yīng)商從我們家采購(gòu)其他產(chǎn)品6萬(wàn)塊, 供應(yīng)商他說(shuō)欠我們6萬(wàn)抵扣我們欠他24萬(wàn)中的6萬(wàn) 怎么做賬呢
我是今年接手的公司去年一家客戶(hù)付了承兌后面也不知道怎么轉(zhuǎn)的,我搞不清了,沖應(yīng)付賬款,承兌金額大于應(yīng)付款貸方分錄怎么做呀
生產(chǎn)型企業(yè)和外貿(mào)型企業(yè),出口業(yè)務(wù)的毛利計(jì)算需要加上退稅嗎?
給職工買(mǎi)意外險(xiǎn)為什么放保險(xiǎn)費(fèi)或者福利費(fèi),有的說(shuō)年末需要調(diào)增,有的說(shuō)不需要,哪個(gè)是正確的?
出庫(kù)單可以蓋合同專(zhuān)用章嗎
資產(chǎn)攤銷(xiāo),以前年度都是按月攤銷(xiāo)年累計(jì)5000,今年把剩余的20000都一次攤銷(xiāo)完,可以嗎?匯算時(shí)不通過(guò)怎么回事呢?
想請(qǐng)問(wèn)為什么我還要補(bǔ)繳納3630.13的稅呢
公司購(gòu)買(mǎi)水果,沒(méi)有發(fā)票,怎么報(bào)銷(xiāo)和做賬?
老師,我們單位是做工程的,現(xiàn)在是沒(méi)有用庫(kù)存軟件,采購(gòu)的用品是直接用于項(xiàng)目,但是發(fā)票是項(xiàng)目完工后開(kāi)具的,現(xiàn)在庫(kù)存賬很亂,給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票,但是 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒(méi)有該產(chǎn)品,對(duì)于庫(kù)存這塊應(yīng)該怎么管理
所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
你好;? ?這個(gè) 正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ;? 要視同銷(xiāo)售的;? 要寫(xiě)的 明細(xì)表哈
具體怎么填寫(xiě)呢
正常增值稅按我上面寫(xiě)的報(bào) ; 匯算的時(shí)候按照你的? 收入明細(xì) 和成本明細(xì)去報(bào)即可??
納稅調(diào)整和納稅調(diào)減是按當(dāng)初貨物的不含稅金額來(lái)填嗎?
營(yíng)業(yè)外支出9960
收入 都是不含稅金額來(lái)寫(xiě) 的? ?;成本也是? ?
申報(bào)表是這樣填嗎
你好; 寫(xiě)在營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本欄次去 ;??
寫(xiě)在里面,那不是和我的會(huì)計(jì)賬不一致?
你好; ;你增值稅部分會(huì)報(bào)數(shù)據(jù) ;? 你的企業(yè)所得稅在 一般收入明細(xì)表的收入欄次 ; 和? ? 一般成本明細(xì)表里面 的 成本欄次去寫(xiě)? ?