你好!是的,但是因為做工程的,人工很難取得發(fā)票,所以最終也沒有占便宜了
老師好,我們是建筑公司一般計稅山東分公司,項目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標 采購 施工 ,具體財務不是很清楚,現(xiàn)在有這么個問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設單位簽訂棚戶區(qū)改造項目,老師領導問我,在材料采購環(huán)節(jié),關于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應商給2公司開票,我1掌握這個成本,關于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財務對接,怎樣明確這個責任,這個把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費給2公司。我財務注意那塊老師能給詳細說說嗎?怎么給領導匯報
老師我們建筑借出資質,只收取管理費稅金由他們本人承擔,比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師 消防改造開票9個點,但是用于工程改造的材料稅率13 這樣就相當于流轉稅占便宜了 是吧?那在實物中怎么判斷賣材料和工程加以區(qū)分
老師好。說9.1號起必須要交社保。那如果公司職工是掛名不拿實際工資,但是有在個人所得稅上申請所得,這種情況怎么處理?
企業(yè)注銷了,賬冊要保留多長時間
你好老師,請問建筑行業(yè)外地施工,工人工資在哪里申報?
老師,我收到的打車費開的發(fā)票,左上角有旅客運輸服務標識,可以抵扣進項稅,那我現(xiàn)在填在申報表的哪一欄目老師,
發(fā)票上的餐飲費和餐飲服務費有什么區(qū)別嗎?
給員工買保險,應該算作什么費用
私戶收的押金,退給客戶還是私戶,付款需要備注押金嗎
老師:項目管理預算公司,日常使用的工作軟件、平臺,進行編制數(shù)據(jù)、報告 ,軟件的年費支出,屬于費用還是成本?
工商營業(yè)執(zhí)照類型由原來的:集體所有制,變更為有限責任公司(自然人獨資),稅務上需要變更嗎?
老師請問一下之前老板轉錢進來備注是投資款,然后也沒交印花稅,之前的股轉沒轉成功就一直放著沒股轉,我能不能把之前轉錢的記錄改到其他應付款里面呀,不做實收資本
但是人為操作可能就很大…,就采購該開銷售發(fā)票,然后就開工程票,這不就節(jié)約稅了嘛
你好!嗯,你可以這樣理解。
這樣實物操作可行的哈
你好!老師只能說,按實際來才是合法的
好的 謝謝
你好!不用客氣的了