你好!是的,但是因為做工程的,人工很難取得發(fā)票,所以最終也沒有占便宜了
老師好,我們是建筑公司一般計稅山東分公司,項目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標 采購 施工 ,具體財務不是很清楚,現(xiàn)在有這么個問題,我1公司中開城投和2 公司 還有個3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設單位簽訂棚戶區(qū)改造項目,老師領導問我,在材料采購環(huán)節(jié),關于稅收,和2對接有需要注意的嗎?老師比如供應商給2公司開票,我1掌握這個成本,關于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見嗎?還有我和2財務對接,怎樣明確這個責任,這個把控該有誰來吧我,比方說對方給了這個票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來出門對接,采購材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費給2公司。我財務注意那塊老師能給詳細說說嗎?怎么給領導匯報
老師我們建筑借出資質,只收取管理費稅金由他們本人承擔,比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師 消防改造開票9個點,但是用于工程改造的材料稅率13 這樣就相當于流轉稅占便宜了 是吧?那在實物中怎么判斷賣材料和工程加以區(qū)分
總分公司匯總納稅申報企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報各的呢
老師,計算應收賬款賬齡用哪個函數(shù)
增加流動資產(chǎn)投資增加流動資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應收賬款更多了?老師
2024年前8個月與保密單位簽的合同,后四個月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財務老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險沒辦法手動填寫,結果我直接點了下一步,后續(xù)顯示我需要再補繳一部分錢,我想問,我直接在app上補交,沒有失業(yè)險這個,會對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費,如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計入FVOCI賬戶(看到券商研報這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計入FVTPL嗎?
請問.2017年個人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個人所得稅,需要補繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進稅率計算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務人嗎?如果當時未繳納稅金,代扣代繳義務人也要承擔相應的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運輸費用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個費用計入到6月份嗎?這個會計分錄應該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
但是人為操作可能就很大…,就采購該開銷售發(fā)票,然后就開工程票,這不就節(jié)約稅了嘛
你好!嗯,你可以這樣理解。
這樣實物操作可行的哈
你好!老師只能說,按實際來才是合法的
好的 謝謝
你好!不用客氣的了