你好,做電商的,對方不要發(fā)票的,你銷售出去了,最好做無票收入的。
老師,彌補年度虧損額,是按順序彌補嗎,比如22年虧10萬,23年虧5萬,那先用22年的10萬額度嗎,用完再用23年的5萬嗎
老師 這個我該怎么做呀 重新做了稅款計算,是顯示這個:姓名【溫銀鳳】證件類型【居民身份證】證件號碼【52**********067】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。
跨區(qū)域涉稅里面的合同金額是按合同里的金額填寫,還是按要開發(fā)票的金額填寫
老師,我們公司買的半電動的推車,運貨的,4000多需要入固定資產(chǎn)嗎
老師好!小規(guī)模公司,所得稅計提是營業(yè)利潤×0.05還是(營業(yè)利潤+營業(yè)外收入)×0.05呢?同時分錄怎么做?
老師,請問我們是服務(wù)性行業(yè),工資可以做成本是嗎?那這個會計分錄怎么做呢?
老師 電子稅務(wù)局里面的 現(xiàn)金流量表 必須得填嗎? 如果必須得填的話 光填 銷售 購買材料商品 接受勞務(wù)支出可以嗎?
老師,我們正常的供應(yīng)商是月結(jié)貨款,有些零星小額的配件也是在這個供應(yīng)商采購,但是是個人現(xiàn)金支付后報銷的對方開的發(fā)票抬頭是我們公司,這樣操作行嗎?
老師麻煩問一下職工福利費需要計提繳納工會經(jīng)費嗎
固定資產(chǎn)的折舊年限可以改嗎?
是不是只能在重新報一些無票收入,然后那些票當做費用票入賬,企業(yè)所得稅多交一些,那些票現(xiàn)在也沒辦法在進行作廢
還有什么解決方法麼
對的是的,就是你單位做一部分無票收入
電商的,你們的資金都是通過公司賬戶的,你現(xiàn)在作廢發(fā)票也不行。
是的,那就這樣子做無票收入了
對的,是的,就得做無票收入。小規(guī)模的,你可以自己控制一下,你去年你不做收入 去年你們增值稅是免的 今年一個季度30萬可以免增值稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快