賬單金額填寫計提的 實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的 稅收金額,是允許抵扣企業(yè)所得稅的, 如果沒有扣除,比例和實(shí)際金額是一樣的。
所得稅匯算中,職工薪酬那張表賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額都怎么填寫
老師,請問年底匯算清繳,職工薪酬這張表中張載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額分別應(yīng)該咋么填寫,謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳中,應(yīng)付職工薪酬中的賬載金額,實(shí)際金額和稅收金額怎么填寫。
企業(yè)所得稅匯算中的A105050職工薪酬支出表中的賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額不一致,稅收金額可以按賬載金額填寫嗎?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
比如上一年度有1萬工資計提但未發(fā)放,本年度發(fā)放,本年賬載金額就是當(dāng)年計提數(shù),實(shí)際發(fā)放就是今年和上年的1萬,稅收金額是按計提數(shù)還是實(shí)際發(fā)放數(shù)
好,會算青椒之前發(fā)下去都算。
已經(jīng)把上年度計提的工資發(fā)放了,請問稅收金額按賬載金額還是實(shí)際發(fā)放金額填寫
賬載金額和實(shí)際金額是一樣的,因為你全部已經(jīng)支付出去了,所以稅收金額也是一樣的。
賬載金額不是按計提數(shù)嗎?上年計提12個月工資,發(fā)放11個月工資,本年計提12個月工資,發(fā)放了包括上年和金年共計13個月工資,本年的計提數(shù)和發(fā)放數(shù)不一樣
看所屬期的不要看以前年度的,以前年度的不要算進(jìn)去
以前年度的 你在以前年度就抵扣了不是吧。
賬載金額和稅收金額都填本年計提數(shù)字,實(shí)際發(fā)生額填寫實(shí)際發(fā)放的上年一個月,本年12個月工資,這樣填寫可以不
不可以的,你這樣的話不就出現(xiàn)了,需要調(diào)減啦,多抵扣啦。
賬載金額、實(shí)際金額、稅收金額都填成一樣的,按計提數(shù)字填寫?
你少計提了多計題了嗎?如果沒有的話,就填寫成一樣的。
正常計提本年12個月,
你好,那就是填寫一樣的就可以了。