沒明白你的所謂扣除是扣除啥?
請問老師,我公司某員工今年申報了一項贍養(yǎng)老人的專項附加扣除,一月扣除的費用是一千,那現(xiàn)在申報二月份的個稅時,這個贍養(yǎng)老人的附加扣除是繼續(xù)填報一千還是兩千?三月份是三千,四月份是四千……每月累加,是這樣嗎?
問題二:20年金稅盤服務費560是11和12月發(fā)生的,因為是小規(guī)模季報,所以是在21年1月進行增值稅申報,然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個背景,然后問題是金稅盤服務費在11月和12月還沒抵扣,前面的會計就直接做了抵扣分錄(還是簡略的,11月和12月相關分錄,借:應交稅費-應交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現(xiàn)在4月份開始調(diào)20年第四季度增值稅申報減免的賬,和21年第一季度增值稅申報減免的賬,就出現(xiàn)了圖一第一個分錄和圖三分錄的問題。
老師,請問上月認證的增值稅專項發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個月申報時填寫表二,怎么讓上月已認證未抵扣的稅費在這個月進行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
老師你好,我們公司第一個月發(fā)生出口業(yè)務,已經(jīng)申報了增值稅,并退稅勾選統(tǒng)計完成?,F(xiàn)在第二個月我是先報增值稅還是先做退稅申請?
老師,你好,請問當月開的專票,第二個月是自動在公司賬戶扣除?還是,第二個月進行增值稅申報后,第三個月扣除費用?
老師您好啊,我們公司是個商貿(mào)公司啊,嗯,我們現(xiàn)有個產(chǎn)品a賣給了b公司,b公司已經(jīng)打款進來了,要求我們開票,但是我們的a公司還沒從供應商那邊進貨進過來,可以先給這個b公司開票么
老師,個體戶,做一些維修改造的活兒,結轉成本的時候,應該用什么科目?
需要向境外單位支付培訓費(賬務系統(tǒng)的培訓)。需要繳納哪些稅費
出口貨物怎么看是根據(jù)fob,還是cif還是cfr確認收入呢,是每筆收入確認方式都可以不一祥嗎,及相關會計分錄
老師,個體戶,做一些維修改造的活兒,結轉成本的時候,應該用什么科目?
產(chǎn)成品入庫金額根據(jù)什么
老師,個體戶,做一些維修改造的活兒,結轉成本的時候,應該用什么科目?
老師,你看看什么情況
單位辦理聚合碼收款,可以辦個人收款嗎,單位開票
保安服務怎么開票 選什么稅收編碼 開票單位可以填月嗎
扣錢,開發(fā)票的需要交的錢
你好,是在次月申報稅時扣除