先將含稅金額換算為不含稅金額,稅率是1%進行換算。

銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應收帳款 這兩個分錄對嗎老師
1、借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅 實際支付簡易征收的稅費時, 借:應交稅費—簡易征收, 貸:銀行存款。 2、借:應收賬款等, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅—簡易征收。 實際支付簡易征收的稅費時, 借:應交稅費—應交增值稅—簡易征收, 貸:銀行存款。 3、借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 實際支付簡易征收的稅費時, 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款。 請問這哪個是對的?
只有進項發(fā)票沒有開出去的發(fā)票,700記賬 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入/應交稅費-應交增值稅 借貸怎么填寫???直接寫數(shù)字老師,謝謝說看不懂!??!
銷售收入=票面金額÷(1+1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 應交稅費-應交增值稅 應收賬款*0.01,哪位老師給解釋下這個,看不懂,謝謝!
銷售業(yè)務,發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應收票據(jù) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) ②借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:應收票據(jù) 銀行存款 貸:應收賬款 老師應該做①還是②呢?
老師好,我公司外購一批空氣能給農(nóng)村銷售安裝,另外多采購了10幾臺作為給該項目額外的安裝,請問這種情況是否可以計入銷售費用?
老師,物業(yè)公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請教一下,農(nóng)產(chǎn)品加計扣除,能不能在勾選此張發(fā)票的當月同時進行1%扣除
我想問一下,那個裝訂的憑證,因為我們都是線上審核付款信息的,裝訂的時候沒有付款的簽字憑證這樣裝訂可以嗎
請問老師,第三季度的企業(yè)所得稅季報的時候,“實際支付給職工的應付職工薪酬”包含1月發(fā)放的24年12的工資嗎?
老師,報稅1-9月份社??此鶎倨谌掌趩?/p>
老師你好,征地款計入什么科目?急急
老師,單獨發(fā)放一個人的工資3113.13怎么寫分錄?
投資虧損的金額放在現(xiàn)金流量表哪個位置?
老師,企業(yè)減資后,其中有個股東的實繳金額超了,超出的部分不做資本公積的話怎么處理?
老師,我做內(nèi)帳,稅金及附加,還有增值稅,我不知道該咋記賬?麻煩老師幫助,謝謝!
交納時可全部計入 借:稅金及附加 貸:銀行存款
也不用計提嗎?還有增值稅也記借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款嗎?對嗎?
也不用計提。增值稅 也做這個分錄
借:稅金及附加 貸:銀行存款
那老師,最后的結(jié)轉(zhuǎn)到利潤呀?
是,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!