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老師,增值稅申報表附表三需要填嗎?

2023-03-15 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-15 12:12

學員朋友您好,沒有數(shù)據(jù)的話,是不需要填的

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快賬用戶5112 追問 2023-03-15 12:14

這個表是什么情況下填報?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 12:15

是由營改增有應稅服務差額納稅的納稅人填寫

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快賬用戶5112 追問 2023-03-15 12:18

我們的銷售額怎么會自動填在里面了?之前申報是沒有的

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齊紅老師 解答 2023-03-15 12:28

開票項目是些什么內(nèi)容呢?

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快賬用戶5112 追問 2023-03-15 12:29

我們是做運輸?shù)模_了運輸發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-15 12:35

是屬于營改增的應稅服務,可以差額納稅

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快賬用戶5112 追問 2023-03-15 12:36

我們不屬于

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齊紅老師 解答 2023-03-15 12:39

不屬于的話,你就不填唄,你就刪除吧

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快賬用戶5112 追問 2023-03-15 12:40

這樣刪掉沒關系吧

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齊紅老師 解答 2023-03-15 12:45

學員您好試一下能不能保存?

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快賬用戶5112 追問 2023-03-15 12:47

還是能保存的

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齊紅老師 解答 2023-03-15 12:47

你好,可以的, 沒問題

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快賬用戶5112 追問 2023-03-15 12:48

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-15 12:48

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。

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學員朋友您好,沒有數(shù)據(jù)的話,是不需要填的
2023-03-15
您好,這個是不需要的,不用
2023-09-12
只要開了服務類的發(fā)票,第一列必須填寫,后面的扣除項目是差額交稅才填寫的
2023-06-03
你好,一般沒有差額申報的都不用填這個。
2023-12-06
不需要的,直接按無票收入申報增值稅
2024-08-02
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