您好,這個(gè)看公司是怎么報(bào)個(gè)稅的了,你們報(bào)的是多少了?
如何避免個(gè)稅,超過5000了,但是從對(duì)公戶上轉(zhuǎn)一部分,另外一部分,提取備用金,也是用于發(fā)工資,發(fā)并在一部分工資,超過5000部分的,但是我也想把這部分作為工資,因?yàn)楣居?,作為工資就不盈利了,但是作為工資,就超了5000了,這個(gè)怎么操作好一點(diǎn)呢
老師下午好,請(qǐng)問我們是勞務(wù)公司,現(xiàn)在年底甲方代發(fā)公司,把11.12月及以前欠的工資全部發(fā)放了,2月我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 這些工資的工資全部超過5000了 要交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么辦呢 農(nóng)民工扣個(gè)稅下月不可能扣除的 我該怎么操作呢
比如一個(gè)勞務(wù)公司按照工資表給農(nóng)民工發(fā)工資,有的人工資高,8000,有的人工資不超過5000,我想問下超過5000的那些工人他們不申報(bào)的話需要繳納個(gè)稅嗎?因?yàn)閯趧?wù)公司不給他他們申報(bào)的話,他們自己也不懂怎么弄,稅務(wù)局會(huì)通過收款工資通知他們繳納個(gè)稅嗎
發(fā)工資的時(shí)候要不要把那些工資超過5000的部分私發(fā)給他們呢?還是全從公賬轉(zhuǎn)比較好
申報(bào)個(gè)稅,那不要超過5000可以嗎,我們一部分工資在私賬轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)查。我們是按發(fā)工資的金額報(bào)還是不用按申報(bào)工資報(bào)
老師,我們有一家個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)是21年注銷了稅務(wù),但是工商營業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
國內(nèi)的公司能給國外的公司做咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報(bào)關(guān),那這算是出口服務(wù)?是咋走?。恳残枰獔?bào)關(guān)還是啥?
老師您好,請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管考試計(jì)算器使用的方法在哪里學(xué)習(xí)
老師,我想請(qǐng)教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務(wù)派遣員工,員工向本公司合計(jì)預(yù)支35000元,他應(yīng)發(fā)工資合計(jì)是42500元,對(duì)方公司發(fā)放他工資合計(jì)51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,之前詢問電子稅務(wù)局不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,7月分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
出口貿(mào)易方式CIF,出口發(fā)票應(yīng)該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務(wù)費(fèi),前面大類選什么?
你好。公司注冊(cè)資本是10萬,以前是2個(gè)股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調(diào)整, 2.新股東要重新轉(zhuǎn)入投資款,再申報(bào)印花稅嗎
老師,開維修費(fèi),稅率是多少?。吭鲋刀?/p>
什么叫公司怎么報(bào)個(gè)稅的
你們不是要在自然人電子稅務(wù)局報(bào)個(gè)稅嗎?他們報(bào)的是多少錢了?
沒有個(gè)稅為什么要報(bào)
沒有個(gè)稅也需要申報(bào)的,他們的工資可以做成本抵企業(yè)所得稅的
申報(bào)了?。【桶磳?shí)際的,超過五千的也只按5000報(bào)的
超過五千部分私轉(zhuǎn)給他們了
但我感覺這樣好麻煩
是的,這樣太麻煩了,你按實(shí)際申報(bào)就可以了