你好,進項票認(rèn)證后,是需要在增值稅附表二上填報的?

老師你好純外貿(mào)企業(yè)填增值稅申報表二進項在認(rèn)證平臺勾選的是退稅勾選要不要填在表二,填在表二的哪里?
老師外貿(mào)企業(yè)的出口商品進項稅額填在附表二的哪欄??附表四是否需要填寫
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進項發(fā)票需要在增值稅申報表中填寫,請問是在取得進項發(fā)票時就認(rèn)證并填報增值稅申報表二中嗎?填報后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售額在增值稅申報表哪里填寫申報? 還有購進貨物的稅額認(rèn)證了在哪可以看到?認(rèn)證的進項稅額已經(jīng)退稅的,增值稅申報表上不顯示不需要填寫??
老師,商貿(mào)企業(yè)的出口退稅進項票認(rèn)證后需要在增值稅附表二上填報嘛?
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進去體現(xiàn)出來、我該怎么做賬
老師,“潤滑油”駕馳和*勞務(wù)*機油+機濾安裝費,是費用票專票,怎么做會計分錄?
印花稅用計提嗎?交印花稅具體財務(wù)處理
出口退稅進項發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個月收入不超過30,個別月份沒有收入。年底12突然收入增加超過50萬,那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個稅繳納 有什么方法嘛
個體戶,個稅多久申報一次
利息收入在個稅系統(tǒng)里怎么申報