若已經(jīng)勾選認證抵扣,已經(jīng)申報,不可逆

老師您好!我們有個客戶,做進出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細對應不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師你好,請問這三筆業(yè)務(wù)是這樣做分錄嗎,謝謝。我們公司是做外貿(mào)的,光出口的。老師你好麻煩能把收到進項發(fā)票,計算退稅額,和收到退稅的分錄。給說下嗎謝謝,還有報關(guān)單打出來后要開必須開發(fā)票嗎。有強制要求嗎,如果不開發(fā)票,根據(jù)報關(guān)單確認收入可以嗎老師。謝謝老師
老師,我們公司是一般納稅人,有進出口業(yè)務(wù),問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內(nèi)稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸:應交增值稅~銷項稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進項發(fā)票回來,進項發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進項認證抵扣是吧?是應該拿著進項發(fā)票和報關(guān)單去相應的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計分錄?
老師,我們公司是一般納稅人,有進出口業(yè)務(wù),問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內(nèi)稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸:應交增值稅~銷項稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進項發(fā)票回來,進項發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進項認證抵扣是吧?是應該拿著進項發(fā)票和報關(guān)單去相應的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計分錄?老師,能一一詳細解答嗎?
老師您好,請問我公司是出口貿(mào)易,銷項稅全部免稅,進項稅可以全部可以申請退稅回來,還有費用發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,請問這部分進項稅如何處理呢?用不上,我還需要認證勾選嗎?賬務(wù)如何處理呢?
老師,我們是勞務(wù)外包和派遣公司,現(xiàn)在要交殘保金嗎?按個稅系統(tǒng)算我們?nèi)ツ昶骄藬?shù)是200人,平均工資是2萬多,這樣算下來我們要交殘保金8萬多,但是這差不多是我們一年的利潤啊,這要怎么辦啊,根本沒錢交
營業(yè)執(zhí)照丟了,補一個要不要登報
房地產(chǎn)公司鋼結(jié)構(gòu)搭建的臨時售樓部,用完后拆除了,2021年-2023年,有啥子減免房產(chǎn)稅的政策?
產(chǎn)銷比公式是什么?代表什么含義?
請問老師,每月用財務(wù)—原材料結(jié)存金額與進銷存原材料結(jié)存金額比對,進銷存原材料金額>財務(wù)原材料金額,就是材料已入庫未來票部分,這部分差異,財務(wù)上需要暫估入庫嗎?下個月就來發(fā)票了
老師,酒店業(yè)提供住宿,又賣煙酒礦泉水,屬于兼營行為吧,要按不同稅率嗎
老師,您好,我想了解下職業(yè)年金和社保的區(qū)別
請問下,小規(guī)模納稅人,從一般納稅人那里進貨,金額40多萬,老板想不要票,因為要多13%的稅額,這個情況,我計劃企業(yè)所得稅匯算做納稅調(diào)增,還會有哪些風險沒呀
小規(guī)模公司,如果老板不想給員工繳納社保,每月需給員工發(fā)多少社保補助合適呢
你好老師,老板3月份成立了一家租賃個體工商戶,稅務(wù)登記好像也沒有做,現(xiàn)在應該需要做哪些工作?
后面也可以不退稅吧?
后面 可以不退稅的