你好 之前多申報(bào)了多少 這個(gè)月可以少申報(bào)
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
現(xiàn)在我們今建一個(gè)牛棚發(fā)生的這個(gè)加油款、電費(fèi)這些都記管理費(fèi)用還是記開辦費(fèi)?計(jì)提的工資一直沒有發(fā)那個(gè)稅系統(tǒng)需不需要申報(bào)。是發(fā)了才申報(bào),還是說按計(jì)提的每月去個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)?
我們的工資是2月發(fā)1月工資,當(dāng)時(shí)在個(gè)稅端某個(gè)員工的個(gè)稅是預(yù)扣28.13,現(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)變成47.13,變成需要多繳19元,那這個(gè)19直接讓員工退回賬戶處理嗎
1月的個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)多申報(bào)了,多計(jì)提,現(xiàn)在做賬沖回了,那我這月申報(bào)個(gè)稅要如何處理,才能讓賬上的數(shù)據(jù)與個(gè)稅系統(tǒng)一直呢
老師,上個(gè)月申報(bào)表系統(tǒng)帶出來的增值稅多兩分,我沒發(fā)現(xiàn)直接申報(bào)了,這月付完增值稅顯示多付了兩分,怎么調(diào)賬
想問下,外賬來說,稅金對(duì)上基本沒問題,那么多計(jì)提少計(jì)提稅金,算沒對(duì)上么?還是說增值稅稅金對(duì)上就行
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋時(shí),勾選的所交的稅種表中,有一欄開具發(fā)票金額一欄要填寫嗎?,我沒有填寫就提交了,顯示反饋成功,是不是沒關(guān)系的?
專項(xiàng)附加扣除,孩子上高中和大學(xué)的算嗎
出口到亞馬遜貨倉報(bào)關(guān)單金額1000美元但實(shí)際銷售收款800美元因?yàn)榇蛘垆N售 這個(gè)收入按哪個(gè)金額確認(rèn) 退稅按哪個(gè)?
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)新增人員,受任職類型那里選其他是不是綜合申報(bào)工資時(shí)就選勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師,公司給員工繳納工傷保險(xiǎn)有年齡限制嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得什么企業(yè)不享受60000扣除費(fèi)用
一般納稅人工商年報(bào)里的通訊地址就是寫的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的住所?
其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
金蝶軟件里,累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個(gè)月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報(bào)廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個(gè)月的余額,這種情況怎么處理 試過手動(dòng)做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
問題是申報(bào)的那個(gè)人沒有上班了,怎么辦呢
更正申報(bào)吧 選擇所屬期 找下面的綜合所得申報(bào) 左邊有報(bào)表報(bào)送 右邊更正申報(bào)
如果更正稅款都要退了
你好,退稅可以的, 他只能退稅了
不符合,說錯(cuò)了,是要補(bǔ)稅,這樣會(huì)有滯納金,對(duì)公司不好吧!
你好,你申報(bào)多申報(bào)了是哪一個(gè)多申報(bào)了,不是工資收入填多了。