你好!這個(gè)借管理費(fèi)用-交際費(fèi)
請(qǐng)問老師,小張和小劉各自實(shí)繳50萬作為實(shí)收資本,成立合伙企業(yè),,再以合伙企業(yè)名義和小張名義各自轉(zhuǎn)入A公司60萬作為A公司的實(shí)收資本,請(qǐng)問作為合伙企業(yè)和A公司分別怎么賬務(wù)處理呢。
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,我們以公司名義送合作伙伴或者客戶的開業(yè)花籃怎么入賬?
老師 您好 我們是建材公司 由于庫存不足 我們從別的公司買了點(diǎn)建材產(chǎn)成品 銷售給我們的合作伙伴 這個(gè)賬務(wù)怎么處理?。? 銷售給合作伙伴 我們直接做了主營業(yè)務(wù)收入
業(yè)務(wù)員代收客戶的款(客戶以個(gè)人名義付款),業(yè)務(wù)員把代收的款轉(zhuǎn)入公司賬戶,然后客戶又要求開公司發(fā)票,這樣操作可行嗎?這種情況要怎么操作合規(guī)
老師,歺飲要交那些稅?稅率為多少?
我沒有代賬公司,有會(huì)計(jì)證,這樣我給其他公司報(bào)稅可以嗎
所有的會(huì)計(jì)科目明細(xì)表發(fā)一下呢
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時(shí)候是12%-10%,有時(shí)候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個(gè)行業(yè)?
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
老師:臺(tái)球館多收客戶錢,退還20元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們這塊業(yè)務(wù)幾乎沒怎么有,還沒設(shè)置這個(gè)二級(jí)科目,可以放到-其他 里面嗎?
你好!可以的,可以這樣