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老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司在和供應(yīng)商核對(duì)詢(xún)證函2022年期末余額時(shí),發(fā)現(xiàn)有差異,差異也是2017,2018年有憑證錄錯(cuò),具體哪一張憑證錄錯(cuò)也沒(méi)找到,但是肯定有錄錯(cuò)的,請(qǐng)問(wèn)可以用一張憑證調(diào)平嗎?借方寫(xiě)應(yīng)付賬款,貸方寫(xiě)其他應(yīng)付款-費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嗎?

2023-03-14 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-14 13:35

你好; 可以的; 你可以做一個(gè)明細(xì)表 做附件 一起調(diào)的?

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快賬用戶1908 追問(wèn) 2023-03-14 13:35

那這個(gè)憑證是這么寫(xiě)的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 13:37

你好;? ?具體是什么差異來(lái)的 ;? ? 是怎么錯(cuò)誤了??

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快賬用戶1908 追問(wèn) 2023-03-14 13:42

供應(yīng)商預(yù)收賬款余額1萬(wàn),那我司的應(yīng)付賬款應(yīng)該是借方余額1萬(wàn),可是我司是應(yīng)付賬款借方余額7萬(wàn)。差額6萬(wàn)為我司多錄入了收款明細(xì),但是多錄入的錄到哪里也沒(méi)有查到,可以單獨(dú)設(shè)一個(gè)其他應(yīng)付賬款--錄入錯(cuò)誤科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 13:42

你好;? 你去看看? ?明細(xì); 是不是還有其他公司的業(yè)務(wù) 有余額掛著的? ?

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快賬用戶1908 追問(wèn) 2023-03-14 13:44

肯定有的,但是目前查不到

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齊紅老師 解答 2023-03-14 13:45

你好; 那你就只要確定這個(gè) 明細(xì)公司 是否是1萬(wàn)即可 ;如果是1萬(wàn) 就不用調(diào)整的; 因?yàn)橛锌赡苡?萬(wàn)是其他公司的 預(yù)付款款出去的??

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快賬用戶1908 追問(wèn) 2023-03-14 13:49

確定是1萬(wàn),可是現(xiàn)在賬上是7萬(wàn),可不可以先設(shè)一個(gè)科目,講6萬(wàn)放上去,等確定了是其他家公司的,在通過(guò)這科目調(diào)整到其他公司?

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齊紅老師 解答 2023-03-14 13:51

你好; 可以的; 那你就調(diào)整到其他科目 掛著;? ?單獨(dú)設(shè)一個(gè)其他應(yīng)付賬款-其他科目把 ; 別去寫(xiě)錄入錯(cuò)誤科目明細(xì)哈 ; 有點(diǎn)敏感了? ?

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你好; 可以的; 你可以做一個(gè)明細(xì)表 做附件 一起調(diào)的?
2023-03-14
借:其他應(yīng)付款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)
2021-12-27
一、這種情況有辦法核對(duì),但會(huì)比較復(fù)雜和耗時(shí)。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應(yīng)商的合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式等。 能找到的盡量完整的對(duì)賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒(méi)有好)。 自購(gòu)面料抵貨款的相關(guān)記錄,如面料采購(gòu)記錄、抵貨款的審批記錄等。 預(yù)付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請(qǐng)單等。 商品部管理供應(yīng)商貨款的相關(guān)記錄,如預(yù)付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部?jī)?nèi)部的登記明細(xì)(盡量補(bǔ)充完善)。 零星購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)記錄,如入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證等。 三、核對(duì)步驟如下: 整理賬套內(nèi)應(yīng)付賬款明細(xì),按供應(yīng)商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購(gòu)、付款、抵賬等)、期末余額。 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商: 與提供的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),先核對(duì)近期的對(duì)賬單,確保金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容一致。 對(duì)于找不到對(duì)賬單的年份,通過(guò)查找相關(guān)的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務(wù)情況,確定應(yīng)付賬款金額。 關(guān)注自購(gòu)面料抵貨款的情況,核實(shí)面料采購(gòu)成本和抵賬金額是否準(zhǔn)確,調(diào)整應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于預(yù)付 %2B 尾款結(jié)賬的供應(yīng)商: 整理預(yù)付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì)。 核實(shí)預(yù)付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調(diào)整正確。 對(duì)于沒(méi)有對(duì)賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務(wù)情況,盡量通過(guò)采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、商品部的溝通記錄等確定應(yīng)付賬款余額。 對(duì)于零星購(gòu)買(mǎi)的供應(yīng)商: 整理零星購(gòu)買(mǎi)的入庫(kù)單、預(yù)付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內(nèi)的發(fā)生額進(jìn)行核對(duì),確定應(yīng)付賬款余額。 在核對(duì)過(guò)程中,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的差異要及時(shí)記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關(guān)部門(mén)和人員溝通,尋找解決方案,調(diào)整賬套內(nèi)的應(yīng)付賬款余額,使其盡可能接近實(shí)際余額
2024-11-07
提供詳細(xì)證據(jù) 把你制作的手工表格賬的詳細(xì)過(guò)程展示給老板,包括如何按照憑證號(hào)核對(duì)、統(tǒng)計(jì)的每一個(gè)步驟。同時(shí),將對(duì)方提供的明細(xì)賬、憑證掃描件等證據(jù)一起呈現(xiàn),讓老板清楚了解核對(duì)的嚴(yán)謹(jǐn)性。 解釋財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性 向老板說(shuō)明這種賬面差異如果不調(diào)整,可能會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生錯(cuò)誤反映,如資產(chǎn)負(fù)債不實(shí),還可能存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),以及在審計(jì)或者和供應(yīng)商未來(lái)合作中可能出現(xiàn)的問(wèn)題。
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你好,如果金額不大的話可以用現(xiàn)金,但是超過(guò)兩千余元以上的,不能直接用現(xiàn)金。
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