你好,這種其他應付款是可以轉到實收資本的。
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權,就是轉為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
老師好!房地產公司目前籌資籌建期,公司有一筆錢是和私人簽訂的工程發(fā)包意向性協議,項目老板指定將款項金額(50萬)打到我的個人賬戶上,用來發(fā)放拆遷戶的拆遷費。我過后看了合同,對項目老板強調財務風險,要求將款項打到公司賬戶上或拆遷征收辦,由他們去發(fā)放,可項目老板不同意,總有各種理由說不能打到公司賬戶等。當時我不肯于我個人賬戶轉發(fā)這筆拆遷費用,老板只好讓我將款項轉到另一名員工的個人賬戶,由她來支付。這筆款項到目前都還沒做賬。請問老師這筆賬要不要做?如果做賬的話,財務人員會有風險嗎?稅務局會查賬嗎?如果不做賬的話,又會承擔什么風險?
老師好!房地產公司目前籌資籌建期,公司有一筆錢是和私人簽訂的工程發(fā)包意向性協議,項目老板指定將款項金額(50萬)打到我的個人賬戶上,用來發(fā)放拆遷戶的拆遷費。我過后看了合同,對項目老板強調財務風險,要求將款項打到公司賬戶上或拆遷征收辦,由他們去發(fā)放,可項目老板不同意,總有各種理由說不能打到公司賬戶等。當時我不肯于我個人賬戶轉發(fā)這筆拆遷費用,老板只好讓我將款項轉到另一名員工的個人賬戶,由她來支付。這筆款項到目前都還沒做賬。請問老師這筆賬要不要做?如果做賬的話,財務人員會有風險嗎?稅務局會查賬嗎?如果不做賬的話,又會承擔什么風險?
老師,小公司,沒開公戶前老板買了很多公司用的亂七八糟東西,還有招待客戶吃飯等的費用,(比如一共8萬)。。公戶開了老板也不轉錢到公戶上用,或者說用一點轉一點進來(比如轉了2萬到公戶用),。。。老板叫我把之前的8萬和2萬,作為他對公司的投資款。 1、該怎么處理呢?這種可以轉投資款么,分錄該怎么寫? 2、這種情況內外賬一起做好?還是分開做好? 如果是內外賬一起又是怎么做? 如果單獨分開又是怎么做賬? 3、這種會帶來什么稅務風險,或者會引起少交什么稅嗎?
老師,小公司,沒開公戶前老板買了很多公司用的亂七八糟東西,還有招待客戶吃飯等的費用,(比如一共8萬)。。公戶開了老板也不轉錢到公戶上用,或者說用一點轉一點進來(比如轉了2萬到公戶用),。。。老板叫我把之前的8萬和2萬,作為他對公司的投資款。 1、該怎么處理呢?這種可以轉投資款么,分錄該怎么寫? 2、這種情況內外賬一起做好?還是分開做好? 如果是內外賬一起又是怎么做??? 如果單獨分開又是怎么做賬?? 3、這種會帶來什么稅務風險,或者會引起少交什么稅嗎?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
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老師,五一放假調休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關理論基礎
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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你好,如果內外賬一起做的話,嗯,也可以,就是沒有發(fā)票的話,不能稅前扣除。
是不是前期那8萬,掛其他應付款,然后對方科目就是各種明細分類呢?
對,對應的就是各種費用的。
老師,我就是一直不懂,內外賬一起做,和分開做。會有什么不一樣的? 是不是內外賬一起做,資產負債表的數據以及后期交稅都是這個內外賬一起的總金額。 分開做賬,外賬是不是只根據基本戶和一般戶的銀行流水做,還有發(fā)票做呢? 這兩個做賬方式下來,是不是內外賬一起做的交稅更多呀?還是怎樣的?
這個內外賬分開做,主要是很多收入少入賬申報的,所以想要隱瞞收入都是兩套賬的
老師,后面這個我不懂。你能說詳細一點嗎?
就是很多老板想瞞報收入,就弄個內賬,很多收入不納稅申報就做到內賬里面
這種不納稅申報的,是不是只有無票的收入呢?
對的,肯定就是無票收入的
一般做內賬,也是像外賬那樣登財務軟件寫記賬憑證,并打印裝訂成冊嗎?還是只弄流水賬和各種表格打印出來,不用像外賬那樣裝訂成冊呢?
和外賬一樣,也是需要打印出來裝訂成冊。
那有發(fā)票的,是不是復印件入內賬。真實的發(fā)票入外賬呢? 內和外賬,是不是在財務軟件上,分開設兩個賬套嗎?
對,內賬的話,你就用復印件入賬就可以。
老師,回到第一個問題,其他應付款轉為實收資本,是不是還要交印花稅呀?
對呀,因為你有實際出資了,肯定得交印花稅。
那這種可以做內賬入投資款。外賬一直掛其他應付款??梢詥?? 只是老板一直說把這些費用當做公司初期入資?然后我是小白,到底該怎么做好呢?
你這個弄反了外賬上應該記住到實收資本。因為你賬上不可能沒有實收資本的。