一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
老師好,我公司有一輛小貨車,還沒有折舊完,現(xiàn)在把它賣給個人,收了一點錢,這個怎么做分錄?折舊那邊怎么處理?謝謝
小規(guī)模公司出售了一輛舊的車4.8萬,原值6萬,已計提折舊1.5萬;怎么做分錄
老師,公司已經(jīng)計提完折舊的車輛出售給其他公司10萬,這個要怎么做分錄,并且要開票嗎
老師,公司名下的車這個月出售了,原來的折舊已折完,那怎么做分錄
老師我們公司一輛折舊完了的車子出售怎么開票
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師公司的小轎車我已經(jīng)做清理了,現(xiàn)在出售6000元(5309.73+690.27)我接下去怎么做
你好;? 分錄做了; 去申報體現(xiàn)稅費繳納即可??
老師我只做了借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。然后出售開票6000元老板收錢,我做借其他應(yīng)付款6000;貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅690.27 元 固定資產(chǎn)清理5309.73元
收入做好了然后怎么做
你好;? ? 你沒有資產(chǎn)處置損益嗎? ;? ?你做其他應(yīng)付款是為什么?
其他應(yīng)付款是因為老板收錢了,沖其他應(yīng)付款
你好; 那就對的;? 你們沒有處置所得或者 損失嗎??
還有老師出售的錢是不是就是凈損益嗎?那么再加個借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益,這樣就可以了嗎
老師你看下整個下來有問題嗎
你好;? ?是的;? ? 對的; 就是把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益科目去; 就可以了? ?
其他應(yīng)付款我直接沖可以嗎
你好; 可以的; 因為之前就跟老板有往來? ?
老師是的嗯嗯
老師再問下這個稅費申報要另外模塊申報嗎,還是跟企業(yè)收入一起的
你好;? 增值稅申報表 和其他收入一起來報??
好老師好的
好的;希望能幫到你? ?