久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師公司把一輛已折舊完的小轎車出售了怎么做分錄

2023-03-13 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-13 14:19

一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理?   累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 14:30

老師公司的小轎車我已經(jīng)做清理了,現(xiàn)在出售6000元(5309.73+690.27)我接下去怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-13 14:30

你好;? 分錄做了; 去申報體現(xiàn)稅費繳納即可??

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 14:39

老師我只做了借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。然后出售開票6000元老板收錢,我做借其他應(yīng)付款6000;貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅690.27 元 固定資產(chǎn)清理5309.73元

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 14:40

收入做好了然后怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-13 14:44

你好;? ? 你沒有資產(chǎn)處置損益嗎? ;? ?你做其他應(yīng)付款是為什么?

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 14:46

其他應(yīng)付款是因為老板收錢了,沖其他應(yīng)付款

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-13 14:49

你好; 那就對的;? 你們沒有處置所得或者 損失嗎??

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 14:50

還有老師出售的錢是不是就是凈損益嗎?那么再加個借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益,這樣就可以了嗎

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 14:51

老師你看下整個下來有問題嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-13 14:56

你好;? ?是的;? ? 對的; 就是把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益科目去; 就可以了? ?

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 15:01

其他應(yīng)付款我直接沖可以嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-13 15:01

你好; 可以的; 因為之前就跟老板有往來? ?

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 15:02

老師是的嗯嗯

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 15:04

老師再問下這個稅費申報要另外模塊申報嗎,還是跟企業(yè)收入一起的

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-13 15:08

你好;? 增值稅申報表 和其他收入一起來報??

頭像
快賬用戶1821 追問 2023-03-13 16:44

好老師好的

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-13 16:51

好的;希望能幫到你? ?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理?   累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
2023-03-13
你好 借:固定資產(chǎn)清理 4.5 累計折舊 1.5 貸:固定資產(chǎn) 6 然后 借:銀行存款 4.8 貸:固定資產(chǎn)清理 4.5 固定資產(chǎn)處置損益? 0.3
2022-06-02
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-10-31
您好,折舊按照四年計提折舊。
2020-12-22
您好,這個是需要做為 固定資產(chǎn)清理的,需要開票
2022-08-01
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×