一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
小規(guī)模公司出售了一輛舊的車4.8萬,原值6萬,已計提折舊1.5萬;怎么做分錄
老師,公司已經(jīng)計提完折舊的車輛出售給其他公司10萬,這個要怎么做分錄,并且要開票嗎
老師,公司名下的車這個月出售了,原來的折舊已折完,那怎么做分錄
老師我們公司一輛折舊完了的車子出售怎么開票
老師公司把一輛已折舊完的小轎車出售了怎么做分錄
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導(dǎo)致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務(wù)嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費(fèi)和架子工人工費(fèi)開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費(fèi)和人工費(fèi)
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風(fēng)險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因?yàn)轭A(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準(zhǔn)備一個什么證明嗎?
老師公司的小轎車我已經(jīng)做清理了,現(xiàn)在出售6000元(5309.73+690.27)我接下去怎么做
你好;? 分錄做了; 去申報體現(xiàn)稅費(fèi)繳納即可??
老師我只做了借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。然后出售開票6000元老板收錢,我做借其他應(yīng)付款6000;貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅690.27 元 固定資產(chǎn)清理5309.73元
收入做好了然后怎么做
你好;? ? 你沒有資產(chǎn)處置損益嗎? ;? ?你做其他應(yīng)付款是為什么?
其他應(yīng)付款是因?yàn)槔习迨斟X了,沖其他應(yīng)付款
你好; 那就對的;? 你們沒有處置所得或者 損失嗎??
還有老師出售的錢是不是就是凈損益嗎?那么再加個借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益,這樣就可以了嗎
老師你看下整個下來有問題嗎
你好;? ?是的;? ? 對的; 就是把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益科目去; 就可以了? ?
其他應(yīng)付款我直接沖可以嗎
你好; 可以的; 因?yàn)橹熬透习逵型鶃? ?
老師是的嗯嗯
老師再問下這個稅費(fèi)申報要另外模塊申報嗎,還是跟企業(yè)收入一起的
你好;? 增值稅申報表 和其他收入一起來報??
好老師好的
好的;希望能幫到你? ?