一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理

小規(guī)模公司出售了一輛舊的車4.8萬,原值6萬,已計提折舊1.5萬;怎么做分錄
老師,公司已經(jīng)計提完折舊的車輛出售給其他公司10萬,這個要怎么做分錄,并且要開票嗎
老師,公司名下的車這個月出售了,原來的折舊已折完,那怎么做分錄
老師我們公司一輛折舊完了的車子出售怎么開票
老師公司把一輛已折舊完的小轎車出售了怎么做分錄
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師公司的小轎車我已經(jīng)做清理了,現(xiàn)在出售6000元(5309.73+690.27)我接下去怎么做
你好;? 分錄做了; 去申報體現(xiàn)稅費繳納即可??
老師我只做了借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。然后出售開票6000元老板收錢,我做借其他應(yīng)付款6000;貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅690.27 元 固定資產(chǎn)清理5309.73元
收入做好了然后怎么做
你好;? ? 你沒有資產(chǎn)處置損益嗎? ;? ?你做其他應(yīng)付款是為什么?
其他應(yīng)付款是因為老板收錢了,沖其他應(yīng)付款
你好; 那就對的;? 你們沒有處置所得或者 損失嗎??
還有老師出售的錢是不是就是凈損益嗎?那么再加個借固定資產(chǎn)清理,貸資產(chǎn)處置損益,這樣就可以了嗎
老師你看下整個下來有問題嗎
你好;? ?是的;? ? 對的; 就是把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益科目去; 就可以了? ?
其他應(yīng)付款我直接沖可以嗎
你好; 可以的; 因為之前就跟老板有往來? ?
老師是的嗯嗯
老師再問下這個稅費申報要另外模塊申報嗎,還是跟企業(yè)收入一起的
你好;? 增值稅申報表 和其他收入一起來報??
好老師好的
好的;希望能幫到你? ?