借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

老師,公司已經(jīng)計(jì)提完折舊的車輛出售給其他公司10萬(wàn),這個(gè)要怎么做分錄,并且要開票嗎
老師,公司名下的車這個(gè)月出售了,原來的折舊已折完,那怎么做分錄
老師公司把一輛已折舊完的小轎車出售了怎么做分錄
老師車輛折舊折完了,現(xiàn)在以二手車出售,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司名下的車已折舊完,想要出售開票價(jià)怎么定呢
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運(yùn)輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶打款0.01,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬(wàn)元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請(qǐng)問,每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里


本來賬上固定資產(chǎn)就沒得余額了,還要走固定資產(chǎn)清理嗎
你好,不可能的,你賬上怎么會(huì)沒有固定資產(chǎn)?你折舊的分錄怎么做的?
借 累計(jì)折舊35.5萬(wàn),貸 固定資產(chǎn)35.5萬(wàn),這那還有
沒有殘值嗎?沒有殘值的話可以這么做。
說了沒有了,但是這個(gè)資產(chǎn)現(xiàn)在又買了19萬(wàn),那我是不是直接借 銀行存款19 貸 營(yíng)業(yè)外收入19
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入做這個(gè)。讓你的增值稅銷售額和所得稅銷售額是一致的。