您好, 意思直接發(fā)現(xiàn)金嗎 要是的話 需要申報個稅
老師好。過節(jié)如果發(fā)錢的話,是要計入工資填入個稅申報,本期收入里是嗎?如果買東西發(fā)放的話,直接就是 借:管理費(fèi)-福利,貸:銀行存款。還需要過應(yīng)付職工薪酬-福利 嗎?
老師,員工集體體檢服務(wù)屬于福利費(fèi)嘛?直接入管理費(fèi)用-體檢費(fèi)。還是管理費(fèi)用-福利費(fèi)(應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),需要從它過渡嘛?)
老師,福利費(fèi)需要計提嗎?還是直接計管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款
@郭老師 3.8節(jié)發(fā)的福利費(fèi)需要申報個稅嗎,還是直接入賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)
你好,冬至發(fā)200元過節(jié)費(fèi),要申報個稅嗎?還是直接入員工福利費(fèi)
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師,出口未報關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報增值稅收入,我應(yīng)該申報的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險,現(xiàn)在怎么處理會比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個分錄怎么做啊
個稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價計征和從租計征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備,當(dāng)時有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會計分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
對發(fā)的現(xiàn)金。每個人也不多,就一百到三百,這個可以不用申報不
你要是 不想申報,這個計入福利費(fèi)不能稅前扣除
為什么不申報就不能稅前扣除呢
你要是隨便花錢 也不申報 不就亂了嗎? 你要是工資也以這種形式發(fā)了 難道就不需要申報了嗎
額額 明白了,謝謝老師,那像我們這種民非企業(yè)不需要繳納稅的是不是可以用不申報呢
哦,那這種情況是可以不報的
老師 再問個問題,退休人員返聘的工資還需要申報個稅嗎
該申報還是需要申報的。