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老師我發(fā)現(xiàn)去年一筆收入 做的有問題,但是今年我可以選擇不調整未分配利潤,直接調整當期可以嗎,因為我我今年開了兩筆發(fā)票一正一負,也算抵消了,

2023-03-13 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-13 11:51

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2023-03-13
1.銷售收入沖紅并重新開具:去年收入40萬,今年沖紅后重新開具了60萬的銷售收入。這一部分的會計處理可能會涉及到以下幾個科目: ● 借:銀行存款(或應收賬款) -60萬 ● 貸:主營業(yè)務收入 -60萬同時,去年確認的收入和成本也需要沖銷: ● 借:銀行存款(或應收賬款) -40萬 ● 貸:主營業(yè)務收入 -40萬此外,還需要確認去年的成本: ● 借:主營業(yè)務成本 -3萬 ● 貸:銀行存款(或應付賬款) -3萬 1.材料成本開具錯誤:去年材料成本開具錯誤,今年收到對方的負數(shù)發(fā)票。這一部分的會計處理可能會涉及到以下幾個科目: ● 借:銀行存款(或應付賬款) -3萬 ● 貸:原材料 -3萬 如果要調整這些賬目以符合未分配利潤的要求,可以考慮以下步驟: 1.首先,將去年和今年的收入、成本和費用等賬目進行沖銷和重新確認。 2.然后,根據(jù)實際情況確認未分配利潤金額。如果去年和今年的賬目調整后仍有未分配利潤金額較大,可以考慮進行稅務籌劃,以降低稅負。 3.最后,根據(jù)調整后的賬目編制財務報表,并按照稅務局的要求提供相應的資料進行更正
2023-10-16
同學,你好 1.一般沒有調整以前年度損益,報表驗算的話是資產(chǎn)負債表期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表中的凈利潤(不是你說的利潤總額) 2.你調整了去年的錯賬,會影響期末與期初未分配利潤,如果兩者剛好相差1087,說明你的報表基本沒有問題
2021-08-17
你好 是的,是這么做的
2023-01-17
你好,同學 報表是平的,可能報表之間的勾稽不平,因為直接用了未分配利潤科目,勾稽不平是正常的,下一年就會平的
2024-04-17
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