同學(xué),你好 房東的個(gè)稅和房產(chǎn)稅不可以列支 不能稅前扣除

一個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),公司也是租回來(lái)的,然后在租給個(gè)體,支出的租金怎么記賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?然后這個(gè)支出的租金可以在所得稅前扣除嗎,房產(chǎn)稅和土地使用稅誰(shuí)來(lái)繳納,是上游還是公司還是個(gè)體
請(qǐng)問(wèn)老師 一般納稅人企業(yè) 租賃個(gè)人的商鋪用于公司經(jīng)營(yíng) 房產(chǎn)稅和土地使用稅 是公司交還是房東繳納 如果對(duì)方不開(kāi)票的話 只是不進(jìn)費(fèi)用就行了么 還有其他涉稅分險(xiǎn)么 商貿(mào)批發(fā)企業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅負(fù)率 控制在什么范圍之內(nèi)比較合理 綜合稅負(fù)率是多少呢
老師,您好!個(gè)人車輛的保險(xiǎn),和公司簽了租賃合同,以公司名義支付保險(xiǎn)費(fèi),可以企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師:您好! 公司租用的場(chǎng)地,除了支付了房租租金,還有房東的個(gè)稅和房產(chǎn)稅。公司可以在企業(yè)所得稅進(jìn)行列支嗎? 如果進(jìn)行了列支,企業(yè)存在什么風(fēng)險(xiǎn)?
廠房租金每月3萬(wàn)元,一年36萬(wàn),按月支付,合同里面未約定開(kāi)具房租費(fèi)發(fā)票。房租費(fèi)目前不能入賬存在幾個(gè)問(wèn)題: 1.租賃合同不是入賬的依據(jù),公司收到房東以個(gè)人名義開(kāi)具的房屋租賃發(fā)票才能計(jì)入成本。如果不開(kāi)發(fā)票的話,到時(shí)候稅務(wù)查到會(huì)被納稅調(diào)增的,因?yàn)榉繓|偷稅漏稅了,有真實(shí)案例的。 2.如果只讓房東開(kāi)個(gè)收條,這個(gè)租金可以入賬,但是不能企業(yè)所得稅前扣除的。目前公司沒(méi)有取得發(fā)票,這個(gè)廠房租金就不能計(jì)入成本,也不能稅前扣除,就是不能減少企業(yè)的利潤(rùn)?。入賬意義不大。 3.租金沒(méi)有發(fā)票,如果對(duì)公賬戶支付了應(yīng)該入賬,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。 4.如果公司沒(méi)有支付款項(xiàng)給這個(gè)職工,暫時(shí)不處理入賬。辛苦老師幫我分析一下以上幾點(diǎn)我理解的對(duì)嗎?
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開(kāi)票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開(kāi)票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎


如果列支了,有什么影響?
老師企業(yè)有什么更好的方法這種所得稅前的列支?
房東一定要讓我們公司承擔(dān)
同學(xué),你好 那就不能稅前扣除
哦,那房東的水電費(fèi),發(fā)票是房東的名字,公司在所得稅前進(jìn)行列支嗎?
同學(xué),你好 你可以做憑證,但是不能稅前扣除