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麻煩問問,我們外賬,付了貨款沒有發(fā)票,貨物賣出去了,怎么做賬

2023-03-13 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-03-13 10:14

同學(xué)你好 那你就暫估入庫哦 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 這樣就可以賣出去 后期來了發(fā)票你再沖減暫估入庫的然后按照發(fā)票入庫

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 10:14

我目前就做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款 就這一個分錄可以沒??

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齊紅老師 解答 2023-03-13 10:20

同學(xué)你好 來發(fā)票之后 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 這樣

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 10:20

不是,啊我這個分錄就不對???

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 10:21

我這個分錄不對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 10:27

同學(xué)你好 我給你的分錄是對的 按你的預(yù)付賬款來做的 你自己看看

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 10:28

我目前只有這一個分錄可以沒???

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齊紅老師 解答 2023-03-13 10:41

沒看到你的分錄哦

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 10:46

我不是說了,我們付了貨款,貨已經(jīng)賣出去了,沒有發(fā)票,我目前只做了,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這一個分錄,是不是不得行???

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齊紅老師 解答 2023-03-13 10:51

同學(xué)你好 對的 這一個分錄不行

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 10:56

分錄怎么做?麻煩可以給我完整的嗎?

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 10:57

還有就是,老師我問問比如1月的工資我1月沒有計(jì)提,而是在2月發(fā)放的時候我才計(jì)提的,可以沒???

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:08

在在嗎老師?

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:13

老師,在嗎在嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:24

同學(xué)你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借庫存商品 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:26

我們沒收到發(fā)票的,是怎么做賬?收到發(fā)票怎么做賬?老師麻煩給我標(biāo)記一下

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:28

比如就是,沒收到發(fā)票之前是那個分錄,收到了是那個分錄

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:32

???在嗎老師,

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:40

在不老師?

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:40

在不老師?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:44

同學(xué)你好 你是說暫估入庫的收不到發(fā)票嗎

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:46

我先掛吧,現(xiàn)在不確定能不能收到發(fā)票?。。〉悄憧梢越o我一個完整的分錄嗎?給我標(biāo)記一下,付款的時候怎么做賬,收到發(fā)票怎么做賬!

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:47

還有就是,老師我問問比如1月的工資我1月沒有計(jì)提,而是在2月發(fā)放的時候我才計(jì)提的,可以沒???

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齊紅老師 解答 2023-03-13 11:50

付款的時候借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到庫存商品入庫的時候 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票的時候 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 如果收不到發(fā)票就不用做后面最后兩個分錄了 直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:51

收到發(fā)票,不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎??你怎么沒結(jié)轉(zhuǎn)?

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:53

還有.我這個庫存商品已經(jīng)賣出去了??!

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 11:53

我們這是廠家發(fā)貨了,我們結(jié)貨款給他們

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齊紅老師 解答 2023-03-13 12:05

同學(xué)你好 收入和成本是對應(yīng)的呀 并不是收到發(fā)票沒有收入就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本呀 你賣出去的話 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣

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快賬用戶4596 追問 2023-03-13 12:18

還有就是,老師我問問比如1月的工資我1月沒有計(jì)提,而是在2月發(fā)放的時候我才計(jì)提的,可以沒???

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齊紅老師 解答 2023-03-13 12:23

同學(xué)你好 可以的哦

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同學(xué)你好 那你就暫估入庫哦 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 這樣就可以賣出去 后期來了發(fā)票你再沖減暫估入庫的然后按照發(fā)票入庫
2023-03-13
你好 借:銷售費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?
2021-12-16
借庫存商品貸,銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,做了收入之后,做第二個就可以了 但是如果你匯算清繳之前發(fā)票還沒有到的話,這個主營業(yè)務(wù)成本抵扣不了所得稅的
2022-07-18
同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
2022-08-23
你好,借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無票收入的。
2022-03-03
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