同學(xué)你好 那你就暫估入庫哦 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 這樣就可以賣出去 后期來了發(fā)票你再沖減暫估入庫的然后按照發(fā)票入庫

老師,我想問下,我們是賣商品的公司。賣了一批貨物,后面有幾個貨物退款不買了。 這退款的不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。只需要以實(shí)際賣出的貨物入賬吧?
請問:我公司支付某公司2015年貨款,當(dāng)時這個貨物沒有做庫存商品,已經(jīng)賣了。而且我公司現(xiàn)在已經(jīng)不銷售這個貨物,問題:會計(jì)沒做庫存商品沒掛應(yīng)付賬款 ,只有對方公司開給我公司的進(jìn)貨發(fā)票,老板現(xiàn)在突然讓給支付這筆貨款,不知道怎么做賬務(wù)處理?麻煩老師幫我想想,謝謝
麻煩問問,我們外賬,付了貨款沒有發(fā)票,貨物賣出去了,怎么做賬
麻煩問一下。就是我們同事借支錢去進(jìn)貨,然后拿發(fā)票來報銷,但是商品沒有還沒有銷售出去,怎么做賬
7月份貨到了,通常來說要到8月份對了賬之后才給我們開發(fā)票,7月份的貨款是不是要計(jì)入記應(yīng)付賬款-暫估,貨物又已經(jīng)賣出去了,但是如果發(fā)票一直到匯算清繳的時候也沒有給我們,怎么辦?或者說發(fā)票壓根就沒有又怎么做賬?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


我目前就做的借預(yù)付賬款,貸銀行存款 就這一個分錄可以沒??
同學(xué)你好 來發(fā)票之后 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 這樣
不是,啊我這個分錄就不對???
我這個分錄不對嗎?
同學(xué)你好 我給你的分錄是對的 按你的預(yù)付賬款來做的 你自己看看
我目前只有這一個分錄可以沒???
沒看到你的分錄哦
我不是說了,我們付了貨款,貨已經(jīng)賣出去了,沒有發(fā)票,我目前只做了,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這一個分錄,是不是不得行???
同學(xué)你好 對的 這一個分錄不行
分錄怎么做?麻煩可以給我完整的嗎?
還有就是,老師我問問比如1月的工資我1月沒有計(jì)提,而是在2月發(fā)放的時候我才計(jì)提的,可以沒???
在在嗎老師?
老師,在嗎在嗎
同學(xué)你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借庫存商品 貸預(yù)付賬款
我們沒收到發(fā)票的,是怎么做賬?收到發(fā)票怎么做賬?老師麻煩給我標(biāo)記一下
比如就是,沒收到發(fā)票之前是那個分錄,收到了是那個分錄
???在嗎老師,
在不老師?
在不老師?
同學(xué)你好 你是說暫估入庫的收不到發(fā)票嗎
我先掛吧,現(xiàn)在不確定能不能收到發(fā)票?。。〉悄憧梢越o我一個完整的分錄嗎?給我標(biāo)記一下,付款的時候怎么做賬,收到發(fā)票怎么做賬!
還有就是,老師我問問比如1月的工資我1月沒有計(jì)提,而是在2月發(fā)放的時候我才計(jì)提的,可以沒???
付款的時候借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到庫存商品入庫的時候 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票的時候 借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 如果收不到發(fā)票就不用做后面最后兩個分錄了 直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以
收到發(fā)票,不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎??你怎么沒結(jié)轉(zhuǎn)?
還有.我這個庫存商品已經(jīng)賣出去了??!
我們這是廠家發(fā)貨了,我們結(jié)貨款給他們
同學(xué)你好 收入和成本是對應(yīng)的呀 并不是收到發(fā)票沒有收入就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本呀 你賣出去的話 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣
還有就是,老師我問問比如1月的工資我1月沒有計(jì)提,而是在2月發(fā)放的時候我才計(jì)提的,可以沒???
同學(xué)你好 可以的哦