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Q

老師你好,單位預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款里面一直有數(shù),怎么處理,

2023-03-13 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-13 09:24

你好,正確的,是沒有余額的嗎?什么業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:25

是零幾年的事了,我也不太清楚,就是這個可以處理掉嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:26

你好,預(yù)付賬款你看一下具對方給你提供了貨物或者是服務(wù),沒有給你開發(fā)票還是怎么了?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:26

應(yīng)付賬款是你單位沒有還錢嗎?

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:27

可能是吧,蓋辦公樓有欠款

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:28

你好,沒有發(fā)票的正常做,你得有實際業(yè)務(wù)的證明。

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:28

欠款的沒有支付的,你單位以后也不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:29

怎么證明,好像預(yù)付款是買發(fā)電機(jī)

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:31

比如對方?jīng)]有給你清單嗎?或者是開收據(jù)也可以啊。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:32

有清單就可消了嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:33

對的,是的,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:33

可以正常做,但是抵扣所得稅抵扣不了,匯算清繳,需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:34

不懂能把它消了就行

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:36

可以的,可以消除的,你不是做了成本費(fèi)用,做了成本費(fèi)用影響你的利潤了,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:36

賬上是實際的業(yè)務(wù),但是稅法上他不認(rèn)可。

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快賬用戶8837 追問 2023-03-13 09:40

那應(yīng)付賬款呢,怎么辦,也沒人要,我也不知道是誰的,怎么消除

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:43

今業(yè)應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:43

借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。

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你好,正確的,是沒有余額的嗎?什么業(yè)務(wù)的。
2023-03-13
你好,這些都是收不回來,也不需要支付的嗎?
2024-07-15
這種在做資產(chǎn)負(fù)債表時,是需要進(jìn)行重分類的。 對于其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)=其他應(yīng)收款的正數(shù)(需要從明細(xì)里調(diào)出來具體明細(xì)哪個是負(fù)數(shù))。 應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)=預(yù)收賬款的正數(shù) 應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)=預(yù)付賬款的正數(shù)
2022-10-14
您好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款 可以的
2020-09-12
您好,最好用一個科目
2021-01-20
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