您好,同學,很高興回答您提出的問題! 由于當期購進后的農(nóng)產(chǎn)品再賣出的過程是會有一定的損耗,因為有損耗率,所以購進的時候是比銷售的時候多的。而我們要想知道銷售的這部分農(nóng)產(chǎn)品到底對應購進的部分是多少,那么就要按照銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)來還原,只有除以一個比1小的數(shù),才能得到一個比本身更大的數(shù),所以這里是除以(1-損耗率)。 希望我的回答對您有所幫助,祝您學習愉快,加油!如您對我的回答滿意,請五星好評哦,謝謝!
老師這個計算式我看不懂啥意思啊
老師我看不懂這個公式
老師,這個題解析看不懂,為啥后面要+1
老師你好,這步看不懂,為啥是400-300,減的是哪個300?
老師,這個公式我看不懂為啥除1減損耗率
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負債科目清零后,去稅局清稅時還需要準備什么?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務上和稅務上需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。