問下企業(yè) 都是什么業(yè)務(wù)的 付款沒有 讓對(duì)方拿過所有的 比如收據(jù) 銀行回單 發(fā)票 發(fā)貨單 出入庫(kù)單
我在看本企業(yè)之前的會(huì)計(jì)憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請(qǐng)單以及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應(yīng)收?
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對(duì)于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
代理記賬行業(yè),應(yīng)該怎么記賬呢?做分錄的時(shí)候,應(yīng)該將企業(yè)應(yīng)該會(huì)發(fā)生的成本費(fèi)用都做分錄嗎?但是客戶只是交一部分的單據(jù)過來,有些沒有的,我們要幫客戶把沒有拿過來的部分寫收據(jù)嗎?
老師,我在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),去年一季度的增值稅沒有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒有記入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增,但是賬務(wù)已經(jīng)跨年了,我不知道怎么處理了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么來補(bǔ)呀
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
就是對(duì)方發(fā)生的所有的單據(jù),都讓他們拿過來,對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的
老師,那假如對(duì)方是生產(chǎn)企業(yè),有用電和水的,但是他們一直沒有開過發(fā)票,也沒有收據(jù)拿過來,我們還有必要做這個(gè)分錄嗎?
你好,需要做,你這樣的話,你的成本核算就不準(zhǔn)確了。
如果做的話,又不知道金額是多少呢?然后什么單據(jù)都沒有,要自己寫一張收據(jù)嗎?
你好,可以自己暫估一個(gè)的 支付出去的不是從銀行賬戶里面支付的嗎?
不是在公賬支付的
那你問一下對(duì)方可以現(xiàn)在暫估一個(gè)的。
那暫估了,我們要寫什么單據(jù)呢?
你好,不需要原始憑證,而在摘要里面你寫清楚暫估的是幾月份的水電費(fèi)。
那一直都沒有單據(jù),到匯算清繳調(diào)整,每年都這樣暫估嗎?
以后不可能的,你們不可能一年不支付吧,一般都是次月支付。
是啊,但是實(shí)際上企業(yè)支付了我們也知道啊
那你不問對(duì)方要嗎 如果你不要的話,不要做了。
問了,要么就是現(xiàn)金,要么就是法人墊付的。老師,不是我要不要,我只是想知道有沒有必要做上去。
為了核算準(zhǔn)確,需要算進(jìn)去的。
好的,需要算進(jìn)去,那后期沒有單據(jù)就把他調(diào)增了,對(duì),也不用原始憑證了。
對(duì)的,是的,是這么做的。