問(wèn)下企業(yè) 都是什么業(yè)務(wù)的 付款沒(méi)有 讓對(duì)方拿過(guò)所有的 比如收據(jù) 銀行回單 發(fā)票 發(fā)貨單 出入庫(kù)單
我在看本企業(yè)之前的會(huì)計(jì)憑證,這里有一張記賬憑證寫(xiě)為分錄就是: 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請(qǐng)單以及中國(guó)建設(shè)銀行單位客戶專(zhuān)用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎?為什么這里的記賬憑證寫(xiě)的是應(yīng)收?
老師,我想問(wèn)一下,我們2020年開(kāi)票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒(méi)有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過(guò)應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒(méi)有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒(méi)有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒(méi)有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
代理記賬行業(yè),應(yīng)該怎么記賬呢?做分錄的時(shí)候,應(yīng)該將企業(yè)應(yīng)該會(huì)發(fā)生的成本費(fèi)用都做分錄嗎?但是客戶只是交一部分的單據(jù)過(guò)來(lái),有些沒(méi)有的,我們要幫客戶把沒(méi)有拿過(guò)來(lái)的部分寫(xiě)收據(jù)嗎?
老師,我在做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),去年一季度的增值稅沒(méi)有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在我把那部分做了納稅調(diào)增,但是賬務(wù)已經(jīng)跨年了,我不知道怎么處理了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么來(lái)補(bǔ)呀
老師,我們舉辦一個(gè)大會(huì),參會(huì)人員掃公司的二維碼繳費(fèi),我打銀行回單的時(shí)候,大部分都是通過(guò)待清算商戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶的,只有一部分客戶是公對(duì)公轉(zhuǎn)入的,后臺(tái)把清算商戶里面的客戶全部梳理出來(lái)的,我們?cè)陂_(kāi)票的時(shí)候是開(kāi)了所有公司的發(fā)票。現(xiàn)在的問(wèn)題是:根據(jù)梳理的客戶開(kāi)了全部客戶的發(fā)票,但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的,就不能開(kāi)的發(fā)票一個(gè)公司對(duì)應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款,我怎么做賬呢?
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
就是對(duì)方發(fā)生的所有的單據(jù),都讓他們拿過(guò)來(lái),對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的
老師,那假如對(duì)方是生產(chǎn)企業(yè),有用電和水的,但是他們一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,也沒(méi)有收據(jù)拿過(guò)來(lái),我們還有必要做這個(gè)分錄嗎?
你好,需要做,你這樣的話,你的成本核算就不準(zhǔn)確了。
如果做的話,又不知道金額是多少呢?然后什么單據(jù)都沒(méi)有,要自己寫(xiě)一張收據(jù)嗎?
你好,可以自己暫估一個(gè)的 支付出去的不是從銀行賬戶里面支付的嗎?
不是在公賬支付的
那你問(wèn)一下對(duì)方可以現(xiàn)在暫估一個(gè)的。
那暫估了,我們要寫(xiě)什么單據(jù)呢?
你好,不需要原始憑證,而在摘要里面你寫(xiě)清楚暫估的是幾月份的水電費(fèi)。
那一直都沒(méi)有單據(jù),到匯算清繳調(diào)整,每年都這樣暫估嗎?
以后不可能的,你們不可能一年不支付吧,一般都是次月支付。
是啊,但是實(shí)際上企業(yè)支付了我們也知道啊
那你不問(wèn)對(duì)方要嗎 如果你不要的話,不要做了。
問(wèn)了,要么就是現(xiàn)金,要么就是法人墊付的。老師,不是我要不要,我只是想知道有沒(méi)有必要做上去。
為了核算準(zhǔn)確,需要算進(jìn)去的。
好的,需要算進(jìn)去,那后期沒(méi)有單據(jù)就把他調(diào)增了,對(duì),也不用原始憑證了。
對(duì)的,是的,是這么做的。