可以的,沒問題的哈
老師,已在增值稅發(fā)票平臺認證“抵扣聯(lián)發(fā)票”,在12月申報計算11月增值稅時,可以不抵扣已認證的進項稅額嗎
老師你好。請問一般納稅人1月份開的普通發(fā)票,2個月申報增值稅,2月有進項發(fā)票需要認證嗎?能抵扣1月份普通發(fā)票增值稅稅額嗎?
簡易的說,2月份銷項發(fā)票3萬元整,2月份勾選認證進項發(fā)票3萬元整,3月份申報增值稅有看到繳納稅率,那2月份進項發(fā)票就沒有抵扣2月份銷項發(fā)票金額,那還需要申報2月份增值稅申報嗎?老師
2月份進項發(fā)票金額勾選認證,那到了3月份申報增值稅,那么增值稅申報還有繳納稅率,那2月份銷項發(fā)票金額沒有抵扣到,那怎么辦呢?老師好,是繼續(xù)申報增值稅扣繳2月份銷項發(fā)票稅率嗎?老師好。
申報2月份的增值稅需要抵扣進項稅額,認證22年的發(fā)票可以嗎
這種遞延所得稅資產(chǎn)負債年初有余額的,什么時候去抵扣?
給公司的車上的保險 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進項都直接計入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師