同學你好 沒有給你開發(fā)票嗎
老師,你好,問下:我們18年的時候裝修辦公室花了55萬多,記在“在建工程”中,上周我們公司審計的時候,他們把這筆錢記在了“長期待攤費用”中,還攤掉了五分之一的費用,現(xiàn)在有44萬多在“長期待攤費用”中,那我今年需要做賬嗎?怎么處理?
老師好,公司有一種工具可以用三年以上,每個月都需要采購至少上萬,購回全部領去車間使用,我們備案是一次攤銷法,一次性攤入成本不合理吧金額很大。開業(yè)期間一次性購了20多萬,我計到長期待攤費里處理合適嗎?
老師好,請問公司外聘人員一年費用5萬,一次性轉給對方怎么做賬?每月我要做工資表嗎?這種可以記長期待攤費用嗎?
老師好,請問外聘人員的費用一年5萬,一次性支付,公帳轉給對方,我如何記賬?做什么會計分錄?
請教老師,去年有一筆辦公室裝修費每月正常做長期待攤費用轉入管理費用攤銷,今年審計的時候把去年底長期待攤費用的余額15萬多一次性費用化轉入管理費用了,我在匯算清繳的時候這15萬多可以稅前扣除嗎?
老師,以前賬目發(fā)現(xiàn)錯誤,借:銀行存款,貸:管理費用,請問如何調整呢
怎么查詢員工在本單位交了幾個月的社保
殘疾人保證金認定有效期從2025.01.01日起,2024年12月30日完成的稅務報到,所以2024年無需申報殘保金是吧?
老師 從其他代賬公司接手過來新公司的賬 對方只提供了科目余額表 不給8月的報表 我直接錄入期初余額以及發(fā)生額 之后怎么核對對不對呀
企業(yè)有未分配利潤,現(xiàn)在造廠房,如何把未分配利潤結轉到廠房,會計分錄如何做
上個月銀字憑證做錯,本月沖紅重做 紅沖7月憑證1號 銀行存款是貸方紅字的 更正 這個摘要怎么寫比較好
殘疾人就業(yè)保障金人數超過30的規(guī)定是什么。怎么交的
你好,計提增值稅價稅如何記賬
老師,你好!有限公司八月份開電費發(fā)票給個人的時候開成了專票,需要九月份紅沖重開么?
老師你好,注銷一般納稅人流程怎樣的?有具體的注銷流程嗎
沒有開發(fā)票的,只是轉給外聘的個人
屬于外聘人員證件掛靠這種
同學你好 這個你按月報工資吧 不然得調增了
外聘人的費用是用公帳一次性轉給對方的
我知道 你先做其他應收款 然后按月報工資沖減