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老師,你好!請問當(dāng)期只有進(jìn)項稅額,本期稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 借方科目:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額(計算抵扣 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額

2023-03-10 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-10 12:49

你好,這個進(jìn)項稅額本期有認(rèn)證嗎??

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快賬用戶1857 追問 2023-03-10 12:49

還沒認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2023-03-10 12:50

你好,還沒有認(rèn)證,就暫時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理的?

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快賬用戶1857 追問 2023-03-10 12:50

那要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-03-10 12:51

你好,這種情況暫時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理

你好,這種情況暫時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理
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快賬用戶1857 追問 2023-03-10 12:52

主要是要退稅

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快賬用戶1857 追問 2023-03-10 12:53

是二月份的稅費結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-03-10 12:53

你好,需要認(rèn)證了,才需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1857 追問 2023-03-10 12:54

二月份結(jié)轉(zhuǎn)后再三月份退稅

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快賬用戶1857 追問 2023-03-10 12:55

老師,我就想知道如果結(jié)轉(zhuǎn),這個分錄怎么寫?謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-03-10 12:55

你好,認(rèn)證了之后,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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快賬用戶1857 追問 2023-03-10 12:56

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-03-10 12:58

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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快賬用戶1857 追問 2023-03-10 13:02

老師,還有個問題,那計算抵扣進(jìn)項稅需要認(rèn)證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-10 13:02

你好,計算抵扣的進(jìn)項稅額,不需要認(rèn)證

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快賬用戶1857 追問 2023-03-10 13:03

好的, 謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-03-10 13:04

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,這個進(jìn)項稅額本期有認(rèn)證嗎??
2023-03-10
你好,這個是你認(rèn)證的發(fā)票上面的稅額。
2023-06-09
你好。 分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 82.76 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 82.76 其他分錄無需做
2021-01-19
沒認(rèn)證按照最后一種 借:管理費用10000 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額10000
2023-11-02
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-29
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