你好,這個進(jìn)項稅額本期有認(rèn)證嗎??

2、待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 為什么待認(rèn)證進(jìn)項稅額會在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進(jìn)項稅額表示減少
老師,12月認(rèn)證10月進(jìn)項發(fā)票82.76,上期留抵165.52,12月銷項180.85.本月應(yīng)補(bǔ)增值稅0;12月增值稅相關(guān)分錄,老師幫我糾正下: 1)12.31認(rèn)證10月進(jìn)項發(fā)票 82.76: 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 82.76 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 82.76 2)12.31結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)180.85 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 180.85 3)12.31結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅,實際應(yīng)交0: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 180.85 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 180.85
采購紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣做分錄可以嘛
老師,你好!請問當(dāng)期只有進(jìn)項稅額,本期稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 借方科目:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額(計算抵扣 應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額
老師好!請問做賬結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,這個金額如何計算?謝謝!
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
還沒認(rèn)證
你好,還沒有認(rèn)證,就暫時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
那要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
你好,這種情況暫時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理
主要是要退稅
是二月份的稅費結(jié)轉(zhuǎn)
你好,需要認(rèn)證了,才需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
二月份結(jié)轉(zhuǎn)后再三月份退稅
老師,我就想知道如果結(jié)轉(zhuǎn),這個分錄怎么寫?謝謝老師!
你好,認(rèn)證了之后,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
好的,謝謝!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
老師,還有個問題,那計算抵扣進(jìn)項稅需要認(rèn)證嗎?
你好,計算抵扣的進(jìn)項稅額,不需要認(rèn)證
好的, 謝謝老師!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。