你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額本期有認(rèn)證嗎??
2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 為什么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進(jìn)項(xiàng)稅額表示減少
老師,12月認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票82.76,上期留抵165.52,12月銷項(xiàng)180.85.本月應(yīng)補(bǔ)增值稅0;12月增值稅相關(guān)分錄,老師幫我糾正下: 1)12.31認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 82.76: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 2)12.31結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 180.85 3)12.31結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅,實(shí)際應(yīng)交0: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 180.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 180.85
請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
采購(gòu)紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做分錄可以嘛
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期只有進(jìn)項(xiàng)稅額,本期稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 借方科目:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(計(jì)算抵扣 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失匯算需要調(diào)增嗎
有個(gè)員工7月來(lái)上班了十天,月薪一萬(wàn),我按1000/31*10,他說(shuō)要按10000/30*10,應(yīng)該怎么算的,他是屬于工地?zé)o休的那種
小規(guī)模納稅人注銷了固定資產(chǎn)金額大交了增值稅怎么做憑證
請(qǐng)家權(quán)老師回答 會(huì)計(jì)處理一樣,不一樣的是匯繳的填表,一個(gè)要填一個(gè)不用填是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)9月份補(bǔ)交8月份和9月份社保的員工,9月份就開(kāi)始繳納了,那社保中心社保查詢里面就會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)交員工的社保信息了是嗎?是當(dāng)月就會(huì)出現(xiàn)信息嗎
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)下報(bào)關(guān)單上面是C&F價(jià),下面有兩條報(bào)關(guān)商品,這個(gè)換算成FOB價(jià)格,是按下面兩條商品金額按比例分,還是按下面兩條報(bào)關(guān)單的重量按比例分呀?
收到出口信用保險(xiǎn)公司賠付的45%貨款,怎么入賬?具體賬務(wù)處理怎么做?收到的是人民幣 收到USD9683.84*45%=USD4357.73=CNY30978.22
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)發(fā)票只拿了一半的,那計(jì)提折舊是按照發(fā)票還是按照總原值計(jì)提
老師,鋁的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣
收到代扣代繳的勞務(wù)個(gè)人說(shuō)所得稅,憑證是不是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
還沒(méi)認(rèn)證
你好,還沒(méi)有認(rèn)證,就暫時(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
那要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
你好,這種情況暫時(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理
主要是要退稅
是二月份的稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)
你好,需要認(rèn)證了,才需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
二月份結(jié)轉(zhuǎn)后再三月份退稅
老師,我就想知道如果結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)分錄怎么寫?謝謝老師!
你好,認(rèn)證了之后,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
好的,謝謝!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師,還有個(gè)問(wèn)題,那計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅需要認(rèn)證嗎?
你好,計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要認(rèn)證
好的, 謝謝老師!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。