同學(xué)您好,您收入或收匯的匯率都可以使用月初第一天的匯率,然后月末做匯兌損益調(diào)整,也就是月末外幣金額*月末最后一天的匯率減去賬面人民金額大差額就是需要匯兌損益調(diào)整的金額。
老師,您看下我圖片里面我問的,和對方回答我的。我現(xiàn)在還是有兩個問題想再確認(rèn)一下,1,一年以內(nèi)待攤性質(zhì)的費(fèi)用計入到預(yù)付賬款里的,什么時候掛賬費(fèi)用科目?需要考慮是否有收到發(fā)票的問題嗎?如果像她說的,不管發(fā)票有沒有收到,在當(dāng)月都要計入當(dāng)月的費(fèi)用的。那這種的話,我們財務(wù)怎么知道支付的這筆一年內(nèi)的費(fèi)用,發(fā)票后面有沒有收到呢?2,在支付的時候,就按照支付金額分月攤銷。那萬一后面收到專票呢?豈不是還得調(diào)賬?因為得價稅分離啊
你好,老師,我看你擅長外貿(mào)領(lǐng)域,想問下出口的問題,如果有兩次不同時間的同一家確認(rèn)收入,那得分別用其所在月份的一日的匯率確認(rèn)吧?如果后來月份才收到款,而且不分哪一筆,就是收前兩筆總額的一部分,那這個匯兌差額怎么算?前兩筆確認(rèn)收入和應(yīng)收款月份的匯率不同
你好,文老師,其他老師不要回答。我看你擅長外貿(mào)領(lǐng)域,想問下出口的問題,如果有兩次不同時間的同一家確認(rèn)收入,那得分別用其所在月份的一日的匯率確認(rèn)吧?如果后來月份才收到款,而且不分哪一筆,就是收前兩筆總額的一部分,那這個匯兌差額怎么算?前兩筆確認(rèn)收入和應(yīng)收款月份的匯率不同
你好,老師在嗎?其他老師不要回答。我看你擅長外貿(mào)領(lǐng)域,想問下出口的問題,如果有兩次不同時間的同一家確認(rèn)收入,那得分別用其所在月份的一日的匯率確認(rèn)吧?如果后來月份才收到款,而且不分哪一筆,就是收前兩筆總額的一部分,那這個匯兌差額怎么算?前兩筆確認(rèn)收入和收款月份的匯率不同,跟前兩個確認(rèn)收入的哪個匯率作比較呢?
#提問#老師,我1月份做賬時收到出口退稅75840.15元,應(yīng)該怎么做賬除了涉及收款分錄還需要哪些分錄?因為我們公司去年8月份剛開始出口的,11月份申報了一次,12月份申報了一次,8到12月份出口的累計應(yīng)退稅116168.09元,前期累計認(rèn)證了118318.1元,都記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額借方科目118318.1元,問題1:現(xiàn)在只收到部分退稅額是稅源科反饋的75840.15元,需要怎么做分錄?問題2:留底稅額應(yīng)該沖減吧,8到12月份的應(yīng)做個總的確認(rèn)出口退稅額吧,剩余未退回的40327.94元說是和下次申報的一起退回,我們公司增值稅征稅率13%,出口退稅率也是13%,應(yīng)該不會有免抵稅額是嗎?麻煩老師給寫下具體做賬分錄吧,和流程吧。問題3:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷這個科目能涉及嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?