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老師,請問我每個月應交增值稅都有一點誤差,誤差的數(shù)額怎么調(diào)整?

2023-03-09 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-09 19:01

你好,差額放到營業(yè)外收支里面。

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你好,差額放到營業(yè)外收支里面。
2023-03-09
差額計入管理費用或者稅金及附加
2023-10-09
你好,借應交稅費,未交增值稅,貸營業(yè)外收入。借應交稅費、附加稅借稅金及附加負數(shù)
2023-12-27
那你的銷項稅額和進項稅額也應該對不上呀,和納稅申報表
2024-08-08
同學你好,理論上來說,這樣可以的。實際操作中,一般中小企業(yè),以前的表格不動,都在現(xiàn)在月份增加和沖減表格的數(shù)據(jù)就行,在所有者權益變動表的前期差錯更正上有數(shù)據(jù)就行了。
2025-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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