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老師,請(qǐng)問(wèn)未交增值稅余額負(fù)數(shù),原因是系統(tǒng)小數(shù)點(diǎn)差異,稅控盤(pán)與報(bào)稅系統(tǒng)相差兩分錢(qián),這個(gè)怎么調(diào)整,上一年的

2023-10-09 15:27
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-09 15:30

差額計(jì)入管理費(fèi)用或者稅金及附加

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快賬用戶(hù)7024 追問(wèn) 2023-10-09 15:31

借 管理–其他 貸應(yīng)交–未交增值稅,是這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-09 15:34

是的,就是這樣做的哈

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差額計(jì)入管理費(fèi)用或者稅金及附加
2023-10-09
你好,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2022-06-25
你好,同學(xué) 因?yàn)檫@個(gè)是賬面和申報(bào)系統(tǒng)的尾差,可以不調(diào)整 也可以調(diào)整,調(diào)整的話按照申報(bào)系統(tǒng)金額調(diào)整差額,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
2023-11-07
你好,你應(yīng)該作廢,沒(méi)有作廢,實(shí)際上沒(méi)有作廢是這個(gè)意思吧。
2023-07-12
你好,咱們少交的就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023-07-14
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