你好,咱們少交的就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人,如果季度看下來(lái),普票超出了45w專票比如開了20萬(wàn),那最后應(yīng)交增值稅是多少,小微企業(yè)性質(zhì)哦,那最后的應(yīng)交稅額是多少啊,我看申報(bào)表里面有個(gè)減免稅額這列有數(shù)據(jù)的,另外開票系統(tǒng)開出的稅率是1%的,做賬按照3%去做的應(yīng)交增值稅,等實(shí)際扣款增值稅,實(shí)際比計(jì)提的少的那部分做成營(yíng)業(yè)外收入了得是么
老師 增值稅主表上面的未交增值稅 和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 有什么聯(lián)系?我看實(shí)際繳納金額就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得出來(lái)的數(shù)據(jù) 而期末未交只是變成了下一期的期初余額 這也沒聯(lián)系呀
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金的期末數(shù)為負(fù)數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應(yīng)交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)280元 但是稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)增值 稅時(shí) 沒在系統(tǒng)報(bào)上去 280元的減免這個(gè)增值 稅 是不是就影響了這個(gè)數(shù)導(dǎo)致為負(fù)數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調(diào)這個(gè)憑證
老師好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢,這個(gè)5分錢要怎么處理?我們是1%小規(guī)模。
老師你好!因申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)小數(shù)點(diǎn)額度數(shù)有差異,如按照開票系統(tǒng)算出應(yīng)交稅為10.4但申報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)算出10.56,當(dāng)時(shí)按申報(bào)表的交了10.56,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,請(qǐng)問怎樣調(diào)整賬務(wù)?謝謝!
請(qǐng)問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說(shuō)不
老師9月份以后不允許報(bào)無(wú)票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無(wú)進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎